咨询
Q

老师你好,请问一下,月末结转增值税,比如,销项2000,进项是3500,分录应该怎么做?

2022-06-18 15:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-18 15:25

你好,销项2000,进项是3500,结转分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额)2000, 应交税费—应交增值税(转出未交增值税)1500 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 3500

头像
快账用户7896 追问 2022-06-18 15:28

无论是进项大于销项,还是进项小于销项,都是用应交税费——应交增值税(转出未交增值税)这个科目吗?

头像
齐红老师 解答 2022-06-18 15:28

你好,是的,是这样的

头像
快账用户7896 追问 2022-06-18 15:30

好的,谢谢老师

头像
齐红老师 解答 2022-06-18 15:30

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,销项2000,进项是3500,结转分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额)2000, 应交税费—应交增值税(转出未交增值税)1500 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 3500
2022-06-18
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。
2022-04-19
您好,四这样的 借 应交税费 未交增值税 贷 应交税费 应交增值税 转出未交增值税
2022-11-21
借:应交税费-转出应交增值税   贷:应交税费-未交增值税
2022-04-18
月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录; 如果大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2024-01-15
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×