二级科目分开写,一个写台式,一个写笔记本
甲公司共有职工名二零二零零二月公司以其生产的成本为一万元的高级笔记本电脑和外甲公司共有职工200名,2020年2月公司以及生产的成本为1万元的高级笔记本电脑和外购的每部不还是价格为零点二万零的手机作为春节福利发放给甲公司共有职工200名,2020年2月公司以及生产的成本为1万元的高级笔记本电脑和外购的每部要不还是价格为零点二万零的手机作为春节福利发放给公甲公司共有职工200名,2020年2月公司以及生产的成本为1万元的高级笔记本电脑和外购的每部要不还是价格为零点二万零的手机作为春节福利发放给公司每名职工甲公司共有职工200名,2020年2月公司以及生产的成本为1万元的高级笔记本电脑和外购的每部,不含税价格为0.2万元的手机,作为春节福利发放给公司,每名职工的喜好,笔记本电脑的售价为每台1.4万元甲公司适用甲公司共有职工200名,2020年2月公司以及生产的成本为1万元的高级笔记本电脑和外购的每部,不含税价格为0.2万元的手机,作为春节福利发放给公司,每名职工的喜好,笔记本电脑的售价为每台1.4万元甲公司适用的增值税率为百分之十三以开具甲公司共有职工200名,2020年2月公司以及生产的成本为1万元的高级笔记本电脑和外购的每部,不含税价格为0.2万元的手机,作为春节福利发放给公司,每名职工的喜好,笔记本电脑的售价为每台1.4万元,甲公司适用的增值税率为13%,已开具了增值税专用发票甲公司以银行捐款支付了购买车手机的甲公司共有职工200名,2020年2月公司以及生产的成本为1万元的高级笔记本电脑和外购的每部,不含税价格为0.2万元的手机,作为春节福利发放给公司,每名职工的喜好,笔记本电脑的售价为每台1.4万元,甲公司适用的增值税率为13%,已开具了增值税专用发票甲公司以银行捐款支付了购买车手机的价款和增甲公司共有职工200名,2020年2月公司以及生产的成本为1万元的高级笔记本电脑和外购的每部,不含税价格为0.2万元的手机,作为春节福利发放给公司,每名职工的喜好,笔记本电脑的售价为每台1.4万元,甲公司适用的增值税率为13%,已开具了增值税专用发票甲公司以银行捐款支付了购买车手机的价款和增值税进项税额已取得增值税专用发票适用的增值税税率为甲公司共有职工200名,2020年2月公司以及生产的成本为1万元的高级笔记本电脑和外购的每部,不含税价格为0.2万元的手机,作为春节福利发放给公司,每名职工的喜好,笔记本电脑的售价为每台1.4万元,甲公司适用的增值税率为13%,已开具了增值税,专用发票甲,公司以银行存款支付了购买车手机的价款和增值税进项税额,以取得增值税专用发票适用的增值税率为13%假定两百名职工中一百七十名为直接参加生产的职甲公司共有职工200名,2020年2月公司以及生产的成本为1万元的高级笔记本电脑和外购的每部,不含税价格为0.2万元的手机,作为春节福利发放给公司,每名职工的喜好,笔记本电脑的售价为每台1.4万元,甲公司适用的增值税率为13%,已开具了增值税,专用发票甲,公司以银行存款支付了购买车手机的价款和增值税进项税额,以取得增值税专用发票适用的增值税率为13%假定两百名职工中一百七十名为直接参加生产
您好!公司买的电脑有台式和笔记本,记账时可以二级科目写电脑,登在一起,还是二级科目分开写,一个写台式,一个写笔记本呢
固定资产 一个二级科目是台式电脑一个是笔记本电脑 是做在一起还是分开做明细?
老师您好,9月、10月分别买一台笔记本电脑,员工在10月、11月报销费用,固定资产卡片开始使用时间是从9、10月开始还是从10、11月开始?我现在是这样,固定资产-A电脑,开始使用时间是9月,可是入账时间,写会计分录是10月购入电脑,报销给员工,固定资产的使用时间比入账时间早一个月,这样有不有问题?
老师你好,请问下我们公司领导买要买一台笔记本电脑,但是只能开个人抬头发票,公司给他报销的话可以入账吧?要写什么说明吗?
速达软件里做账,小规模销售的时候,不需要做销售开单么,直接做凭证就行了吗
那小规模销售的时候,在速达财务软件里,销售了什么货物,也要进行销售开单么
我公司2024年开具一张34万的对应项目的普通发票给甲方,但是25年跟甲方结算这个项目工程量实际没有那么多,只有30万,因为我们跟甲方签订有两个项目,另一个项目甲方还没打完工程款,我们就退4万给甲方,甲方又把4万按照另一项目备注项目名称打给我们,我红冲上一年的发票34万,然后开一张30万的发票,和一张4万的另一项目的发票,4万是按照今年收入入账的,结转成本。但是上一年的红冲34万,和再开的30万,应该怎么入账,我公司是小企业会计准则。怎么做账比较合理,而且会计分录直接就是入收入和银行存款,我应该怎么做账呢。
三个月做一次账,在财务软件就是把一到三月的账,都做到第三个月里对吗,然后四五六,做到六月里,如果四月没有业务,在财务软件直接就空结账到六月吗
老师,请问下,E表,我框选列表,查看有多少行,多少列,怎么操作呀?
老师好,我公司布一固定资产,原值100万,净残值5%,折旧年限10年。本月拆除了部分固定资产,价值5万。到本月共计提8个月,已提折旧额63333.36元。剩余112个月如何重新计提折旧?谢谢!
单位帮职工缴纳养老保险和医疗保险等费用个人部分和单位部分怎么入账?
碎石加工劳务分包属于建筑工程吗?如果不是,税率是多少?
老师,在8月开了增值税专用发票,然后8月红冲,重新开票,需要把之前开的发票做账务处理然后红冲重新写分录吗,当时没有做账务处理
老师,政府补贴办公经费当年未做账,跨年补记账,怎么处理