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老师,因为接手上一个会计工作,之前的银行流水截止到21年9月,但目前只能打印流水是22年1月的,21年9月到22年1月中间有多55000左右的流水,想要在22年1月做一笔调整银行余额分录,调整一下余额,怎么做分录呀,贷方该记入那个科目合适

2023-03-20 10:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-20 10:35

你好,这个是你们账上的现金少吗?

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快账用户9829 追问 2023-03-20 10:38

是多了5万多

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齐红老师 解答 2023-03-20 10:39

借营业外支出5 贷银行存款5

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快账用户9829 追问 2023-03-20 10:40

老师,是要调整银行流水,21年9月银行流水月是3万多,但目前打印不了9月~12月的流水,只能打印22年1月开始的流水,22年1月银行流水期初是9万的样子

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齐红老师 解答 2023-03-20 10:42

我明白,要是无法打印就只能通过营业外支出调整

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快账用户9829 追问 2023-03-20 10:43

银行余额多了 也就是借:银行存款,贷:营业外收入,这样吗?

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齐红老师 解答 2023-03-20 10:43

对,没错就是这么做的

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快账用户9829 追问 2023-03-20 10:44

好哒,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-03-20 10:45

别客气,帮忙给个五星好评,谢谢您

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相关问题讨论
你好,这个是你们账上的现金少吗?
2023-03-20
第一情况,要根据银行回单和对账单问清原因,补一下凭证,如果对方不配合,你直接把银行金额写对了,用其他应付款做个平衡调整。之前的账你就不方便管了,后面的账做对了。 第二个情况,把今年的银行对账单理一下,按实际发生做一个凭证并计税,在十一月申报完整。
2022-11-27
您好 肯定不能这样处理的 应该根据银行流水逐笔做账的
2024-07-04
您好 2024年1月1日开始营业 A:营业前(装修期间票款)前期票钱合同情况如下,老师我分别应该怎么做呀? 1、有票有对公付款有合同 正常账务处理计入长期待摊费用 2、有合同有对公付款,无发票, 正常账务处理 计入长期待摊费用 汇算清缴的时候无票的纳税调增 3、有合同有对公付款,发票金额有多有少的,参差不齐 根据付款金额 发票多的 按照付款金额入账 发票少的计入营业外支出 4、有合同有收据是现金付款的, 根据收据入账 汇算清缴纳税调增 5、有合同无收据是现金付款的 现金付款无凭据要补手续 6、啥都没有白条,附付款截图, 付款截图打印出来做账 汇算清缴纳税调增 B,前期有个代理记账的妹妹做了银行流水,银行基本户余额可以对上,一般户对不上,其他工资余额,往来余额等只有一两个可以对上,其余全都对不上,收入没有做,前期的长摊情况等也不清楚, 把一般户明细打印出来 逐笔核对 没有入账的补入
2024-09-14
酒店行业营业前期发生的费用可以统一计入管理费用-开办费科目 但是没有发票是无法税前抵扣的,这部分需要尽可能的补齐发票或者用其他发票替代等方式处理。 前期的账再混乱也是需要整理清楚,不然影响后续正常的账务处理
2024-09-14
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