你好!这个你借管理费用-福利费 贷应付职工薪酬-餐费补贴

老师您好,我想咨询一下,当时我们给对方开了发票,但是当时做账做的是收现金,没有挂对方的往来,后来对方给我们把钱转入公户了,我做调整分录怎么做?
老师,单位员工吃饭,楼下有个两夫妻给做,员工每人10元,一天两餐,这个费用我下月初给做饭的对公打款过去,这笔款没有发票,怎么账务处理啊。最好是对方开发票
老师您好,我想问一下,单位通过对公账户打给职工加班餐费补助,没有发票,我该怎么记账做分录
各位老师大家下午好,公司7月份成立的,然后再以安装建设过程中,然后就开出去了一张劳务加工费发票给别的公司,实实在在没能在公司加工过,只不过是给对方公司开了张专票,金额为105000,对方说是明天就打款进来平账,那么我想问教一下老师,我该怎么入账呢,因为这个劳务加工是显示收入了105000元,那么成本我该怎么入账呢,请各位老师指点一下,谢谢
老师,我想问一下,就是我们是购买方,我们去别人家买东西,但是对方没给我们开发票,然后我们用对公户打钱了,这种的我应该怎么做账呢,分录怎么写
老师,去年销售一台机器,那时候暂未开票,审计需要给一个情况说明,怎么写比较好呢
老师您好!总公司发工资申报个税,分公司交社保不发工资个税0申报可以吗
公司是生产制造型一般纳税人,账上没有固定资产,也没有做过房租、管理人员工资这些成本,法定代表人在24年时已经去世。现准备注销不再经营,账面有很多货款没有收回,也有部分货款没有支付。我接手后看到26年第一季度公户还往法定代表人账户打款29万,账上挂借方其他应收款挂法定代表人200万,借:应收款-暂估146万+,借其他应收款-暂估-167万+,贷:应付款-暂估-591724.22,贷:其他应付款-暂估41373.23,。我接收就是帮其注销,把账做平,现在我应该怎么合理合规,尽量把税负做到最小?@朴老师
增量发票,合同非常长咋办?
我司准备出口,出口退税备案的流程是什么
老师,从7月由小规模纳税人变更成一般纳税人,需要7月当月操作变更,请问先申报2季度报表再变更,或先变更再报2季度报表,有什么区别吗
请问:昨天开具的普通电子发票,发现有错,今天更正,是“作废”操作还是“冲红”操作?谢谢
老师,21678元要交多少个税,怎么算的
外贸出口企业为什么有利润,我帐上看不到钱,收汇已收,退税款没有下来
填报工商年报的时候,年度没有实缴投资款的信息,可以填0吗,日前填本年度的最后一天?
没有发票也可以入账吗
你好!可以入账,你这个要计入工资交个税
谢谢老师
您好!不用客气的了