你好,对方给你们开发票了吗?这个钱你们支付出去了没有?

老师好!我公司做工程的,我接的工程别人来施工,开具的发票是技术服务发票(也就是我们的成本),那么我收到这个技术服务发票时如何入账,因为不是商品,我也不能入库,确认收入时,同时也要结转成本,请问这个技术服务,如何正确的结转成本? 借:应收账款 10000 贷:主营业务收务收入 9400 应交税费_应交增值税-销项税额 600 同时这样结转成本对吗? 主营业务成本-技术服务 8000 贷:用什么科目结转这个技术服务最正确?
公司A销售给公司B一批设备,已经开具了增值税专用发票,打算本月确认收入,记借: 应收账款,贷:主营业务收入、应交税费——销项税额。但是同时结转成本想借:主营业务成本,贷:库存商品的时候,发现账上没有库存商品,余额为0。原因是设备在委托第三方生产中。设备生产出后直接归B公司所有。请问当期到底可不可以确认收入?如果可以,成本的会计分录要怎么做?整个过程公司A是不是收不到能抵税的含进项税的增值税专用发票?
请在融资租赁业务比较精通的老师选择答题。 我们公司是销售机械设备的,客户以我们公司名义去做融资我们公司的分录 1.支付给融资公司的分录 借:长期应付款 贷:银行存款 2.收到融资公司不做分录,截止有开销项票的时间,在结转成本分录入下 借:主营业务成本 应交税费-进项税额 贷:长期应付款 收到客户租赁费 借:银行存款 贷:应收账款 开票给客户时 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-销项税额 我目前的疑问1.理不清公司账务处理 2.我们公司最后以100元购回机械设备分录怎么处理
老师,我们是小规模个人独资公司,也算是贸易公司,有时候给学校做一些航天课程服务,但是需要与别的教育公司合作,比如请他们老师,用到他们教材 设备器材等,比如以下,帮忙看下分录是这样做吗? 课程服务费支出: 收到发票,账也同时转了 借 劳务成本 贷 应付账款 借 应付账款 贷 银行存款 月底结转成本: 借 主营业务成本 贷 劳务成本 如果是法人垫付款: 当月收到发票入账: 借 劳务成本 贷 应付账款 借 应付账款 贷 其他应付款_本人 次月报销给本人时: 借 其他应付款_本人 贷银行存款或库存现金 月底结转成本: 借主营业务成本 贷 劳务成本 以上可以吗? 另外,有时候是通过微信直接支付的应该怎么入账呢?只有微信付款凭证
老师,我们是小规模个人独资公司,也算是贸易公司,有时候给学校做一些航天课程服务,但是需要与别的教育公司合作,比如请他们老师,用到他们教材 设备器材等,比如以下,帮忙看下分录是这样做吗? 课程服务费支出: 收到发票,账也同时转了 借 劳务成本 贷 应付账款 借 应付账款 贷 银行存款 月底结转成本: 借 主营业务成本 贷 劳务成本 如果是法人垫付款: 当月收到发票入账: 借 劳务成本 贷 应付账款 借 应付账款 贷 其他应付款_本人 次月报销给本人时: 借 其他应付款_本人 贷银行存款或库存现金 月底结转成本: 借主营业务成本 贷 劳务成本 以上可以吗? 另外,有时候是通过微信直接支付的应该怎么入账呢?只有微信付款凭证
想咨询下:员工已离职,上月的工资,在原公司和新公司都需要申报,基本扣除5000怎么处理?个税系统里面算的正确吗?如果员工上月12号离职,原来公司什么时点做人员非正常处理。
小规模营业额超500万(包括其他收入+主营业),必须转一般纳税人吗? 还是利润满500万?
我做一个比赛活动,一等奖一名2000元二等奖3名各1500元三等奖5名各1000名,这个奖金需要转到获奖人银行卡账户,需要对方给我们开发票吗?
医保补缴1-9月份社保 12月25日前未补缴会怎样呢,税务局罚款吗,要是忘了补缴呢
公司被稽查,查补5年的收入后补交了企业所得税,增值税,罚款,滞纳金,这些该怎么做账务处理?补5年的收入又该如何入账销库存?
老师你好,公司贷款买的车,扣贷款是法人个人卡,公司没钱,到时候有法人先还,你说需要法人给公户转,然后再由公司给法人转过去吗
老师请问下,去年出口0,今年出口249万,算同比增长,怎么算,突然忘记怎么算了
我做一个比赛活动,一等奖一名2000元二等奖3名各1500元三等奖5名各1000名,这个奖金需要转到获奖人银行卡账户,需要我们公司代扣代缴个税吗?对方需要给我们开发票,入账时按哪个为原始凭证?
老师,我们公司做一个比赛活动,一等奖一名2000元二等奖3名各1500元三等奖5名各1000名,这个奖金需要转到获奖人银行卡账户,需要我们公司承担代扣代缴个税吗?
想咨询下:股东的外地手机话费普通发票,可以报销入账吗?公司无员工,无工资薪金。
我们卖出去了 ,AB同一个法人,所以购的国网电费 的价格,开过去多少价格
你好,那你购入的支付了没有,支付了就是银行还款,没有支付的话就是应付账款。
因为之前所有的购的国网电费做的制造费用
没有把卖给B公司的电量减掉
买的国家的电费,肯定支付了
我们卖的电费那部分怎么结转
你好,那你支付的分录怎么做的?借制造费用,贷银行还款,直接做了这一个吗?如果是的话,借其他业务成本, 贷制造费用。
借制造费用,贷应付账款
借其他业务成本, 贷制造费用。
是的,是的,对的,是的,对的,是的