你好,对方给你们开发票了吗?这个钱你们支付出去了没有?

老师您好,别的公司租我们的部分场地,产生电费,我们开了电费发票给对方,借:应收帐款 贷:其它业务收入 贷:增值税--销项。提成本的时候,我们没有其他业务成本,该怎么做分录
我们A公司购的国网电费156618千瓦时,不含税价格117831.16,卖给B公司150562千瓦时,不含税价格113274.94,这个结转成本怎么弄 借应收账款 128000 贷其他业务收入 113274.94 销项 14725.06 借 其他业务成本 贷什么 老师好,正确的分录怎么做
老师,问个问题哈,就是我们公司上个月有买了商品也收到发票了,也已开销售发票出去,但是昨天要认证对方的发票时发现对方将我们公司的税号开错了,认证不了,那我3月份的账,购买的商品是暂估入库,借:库存商品 贷:应付账款,销售时做正常的分录,但是在结转成本时,这个价格要怎么录,不如商品含税价是20万,结转成本时要录多少钱呀
老师,我们公司是光伏发电的。之前建光伏电站剩余的光伏组件按购入价销售给另一家公司。是借,应收账款,贷,其他业务收入,应交税费-应交增值税-销项税额吗?原来购入的时候借,原材料。现在销售,这个要怎么转出,成本怎么确认?
老师您好,我想问一下,就是我们公司购进库存商品以后,嗯转手就卖给对方了,然后对给对方开了发票,然后我们销售的这个分录怎么做,然后那个款项也打给我们了,我们是不是做借银行存款贷主营业务收入贷款的应交税费,应交增值税,借应交税费应交增值税贷营业外收入,政府补助,同时做借主营业务成本贷库存商品
第一次审核定额发票,请问定额发票审核的要点
老师你好,请问一下,如果我今年交了企业所得税,每年都有交企业所得税,那么我注销的时候未分配利润也是正数的,要不要再交税?
请问,应付账款底下面有个暂估,以前做的是二级科目。去年的账,他已经因为这个科目已经替换不了了,他已经用过了。我现在想做往来科目,付给供应商的款,以前做的应付,我是直接在应付下面设个再设个二级科目叫往来单位,然后在里面设置辅助核算,还是用预付账款搞一个,直接做辅助核算呢?因为以前都用的应付,我怕到时候用预付的话又混了,老师,有什么好的建议吗?
我想问一下,快递公司,单号费是谁收谁的?
老师,产成品入库到家,其中有一个是卖的原材料,应该是很多原材料直接出库,但是我们重新入的一个新名称然后又出库,这样新入的这个名称核算成本吗
季度申报企业所得税,一般在什么时候计提所得税费用?
老师,注销时要不要看之前年度所得税汇算清缴数据的 23年所得税汇算清缴数据在国税局系统可以改嘛
老师,我们的账很简单,就库存、应收、应付,付的现金,那算利润可以库存+应收-应付-现金,那这样算出来的是利润吗
公司税务上已注销,银行账户还没有注销,比如还有需要支付的费用报销,还怎么办才好
老师 公司是一般纳税人 老板和员工个人餐费给公司开了发票 没有对公账户付款 该怎么走账 可以抵扣税额
我们卖出去了 ,AB同一个法人,所以购的国网电费 的价格,开过去多少价格
你好,那你购入的支付了没有,支付了就是银行还款,没有支付的话就是应付账款。
因为之前所有的购的国网电费做的制造费用
没有把卖给B公司的电量减掉
买的国家的电费,肯定支付了
我们卖的电费那部分怎么结转
你好,那你支付的分录怎么做的?借制造费用,贷银行还款,直接做了这一个吗?如果是的话,借其他业务成本, 贷制造费用。
借制造费用,贷应付账款
借其他业务成本, 贷制造费用。
是的,是的,对的,是的,对的,是的