可以的,可以这么做的。

老师,如果个人的个税由公司承担了,借应交税费应交个人所得税2000贷银行存款(缴纳的是7月份的个税,),在做8月份工资表的时候,里面的个税扣除项是1990,那么这少扣的10元算是公司帮忙垫付的10元吗,借管理费用应发数15000贷应付职工薪酬借应付职工薪酬15000管理费用五险一金(_5000)贷应交税费个税1990贷银行8010, ,实际上只能付8000元给员工,那应交税费应交个人所得税的余额是不平的
老师,申报个税,个税公司承担,公司是做建筑施工的,给工人谈工资的时候没有给工人讲清楚,自己要承担,公司只能自己承担这次费用,我做账务处理,借:应交税费—应交个人所得税 23458 贷:银行存款 23458,等到年末我在把全年承担的个税,借:营业外支出 贷:应交税费—应交个人所得税,把应交税费冲平,年报的时候这边营业外支出我调增,不税前扣除,你看这么做可以不?还是有其他方法?
老师你好,先有公司支付电费,之后按照公司规定从员工工资里扣除员工应个人承担的电费,我计提工资的时候应该计提应发工资吧?从公司账户上扣除电费的时候,我做的分录是借:管理费用—电费,其他应收款—垫付员工的电费,应交税费—应交增值税,贷:银行存款,现在发放工资了,员工的电费应该怎么做分录
老师,您好,我这边有个问题一直转不过弯来,麻烦您帮忙解答一下, 举例:我们公司计提工资的时候 借:管理费用 5000 贷:应付职工薪酬-职工工资 5000 发放的时候 借: 应付职工薪酬-职工工资 5000 贷:其他应收款-个人社保 500 应交税费-应交个人所得税 10 银行存款 4490 这样做个人承担的社保,个税就算在公司的管理费用里面吧?
请问24.9月 我看交接过来的会计 缴纳税费分录 借:应交增值税-个人所得税171.35(其中滞纳金0.09,正常个税171.26元) 贷银行存款 然后再24.10月发放工资的时候才扣回这笔个税 借:管理费用-职工薪酬 贷:其他应收款-个税171.26 贷银行存款 (请问我要在25.1月的对平这笔分录咋弄,因为实际个税是171.26元,但是产生滞纳金0.09公司承担了,只不过缴纳的时候对方做到应交税费-应交个人所得税里面,发放又从其他应收款-个税科目这样子导致余额都存在) 还有个税申报,请问收入这块是不是填应发数
购销双方都属于工业企业,一般纳税人,出现质量问题,开的劳务费索赔,开专票和普票都可以吗?专票也可以正常抵扣吗?
怎么减少其他应付款200万,公司没有钱都是老板借上来的
老师报表未分配利润怎么取数
老师光伏发电项目要给电网开具电费发票,税收编码和名称是哪个啊
老师,你好,给供应商开的发票,对方会计误认证导致不能退税了,现在对方让红冲重新开票,并且跨年了,怎么处理?
老师一般纳税人无票收入己申报,发生退货,申报表负数用什么做原始凭证
老师新年好啊,请教下员工工资1万,个人部分社保783.3和个人部分公积金350都是公司承担,那我这部分是计入工资总额中么?还是只加个人社保部分783.3计入工资总额中,因为代扣部分社保公积金是783.3和350老师你看我总的人力成本全是多少呢?
郭老师请问下我有一张普票按专票入的账,现在我想把这个税额转到原材料里 借应交税费-应交增值税-待认证进项税-39.5 借原材料39.5可以吗 还是借原材料39.5 贷应交税费-待认证进项税39.5 这两个用哪个好呢
老师,跨境电商销售300万,成本50万,利润总额250万,剩余利润姚建多少企业所得税,分红交多少个税呢
某公司一般纳税人,假设销售茶叶5000万元,销售利润按照20%测算,请帮忙测试下需要缴纳的增值税,附加税,企业所得税,印花税,合计应缴纳税款,实际利润等金额
想要抵扣企业所得税的话,就增加他的工资,申报个税的时候加上这一部分个税,这样的话从工资里扣除,实际发到手的不影响。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。