对的,是的,不需要做的。

老师,你好,我们有个公司,2020年成立,去年做的税务登记,但是去年到12底都没有建账,这个汇算清缴是不是就0申报啊?那这样做,公司会不会面临罚款什么的?还有没有其他风险。
老师,有限合伙企业的自然人投资人没有什么数据业务发生只有一些银行账户费用,去年年中才成立,平时也没做过预缴,现在提示3.31前做汇算清缴 这个怎么做 0申报还是需要做什么处理
老师,如果一个新成立半年不到的有限合伙企业没有做过税务登记,是不是就不会涉及到里面的投资人自然人做个税汇算清缴的问题?
老师你好,我想问一下,嗯,就是说比如说我们有一个新成立的企业,假如说是9月份做的税务,登记今年9月份,嗯,如果我们不做人员工资,嗯等假如说我们今年年底12月份有业务了,然后假如说同一个人,我在同一个月12月份可以把这个人9月份10月份11月份12月的工资都写到12月份吗?这样的话,嗯涉及到交个税吗?如果说每个月的工资给他写的不超过5000的话
您好,老师 请问几个问题:1、三个自然人成立了一个有限公司,分红20%交个税,会和他的工资薪金一起进行汇算清缴吗? 2、同样的这三个自然人又成立了一家合伙企业,要缴纳经营所得个人所得,这个会和工资薪金一起进行个税的汇算清缴吗? 3、支撑上面的税务政策是什么 方便发一下吗
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
1有营业制造不代表做了税务登记了是吧2在哪查是否做了税务登记
对的,是的,电子税务局,我的信息企业信息里面有税种认定,就表示已经做了税务登。