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我问一下,如果我们收客户的是8个点的话,货款还是10110,收他8个点的话,他应该总共转账10918.8,我们承担5个点,总共是不是应该开含13个点的11424.3元呀

2023-03-21 13:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-21 14:01

您好!您的计算结果是对的同学

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快账用户8535 追问 2023-03-21 14:08

那如果这样开票的话,客户转对公的是含8个点的10918.8元,但是开票是开13个点的11424.3元,(因为有5个点是我们承担的),这样的话开票金额和转对公账户金额不同,怎么办

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齐红老师 解答 2023-03-21 14:22

您好!对于相关的税负转嫁导致的金额不同是没有办法消除的,相关的差异可以计入营业外,保证账务处理的平衡

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快账用户8535 追问 2023-03-21 15:04

账务处理做呀

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快账用户8535 追问 2023-03-21 15:16

账务处理是这样做吗?老师

账务处理是这样做吗?老师
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齐红老师 解答 2023-03-21 15:28

您好!是这样的同学

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快账用户8535 追问 2023-03-21 15:29

这样吗?,我刚刚改了一下

这样吗?,我刚刚改了一下
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齐红老师 解答 2023-03-21 15:31

您好!涉及的税差分录是没有问题的,修正的收入分录也是可以的

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快账用户8535 追问 2023-03-21 15:58

这样准确吗?

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齐红老师 解答 2023-03-21 16:31

您好,这是税差常用的分录调节方法,整体来讲是可行的

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