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收到负数发票 做账怎么做合适

2023-03-21 16:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-21 16:07

您好,做负数分录就可以了

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快账用户2183 追问 2023-03-21 16:09

我想和国税局对上 国税是10月 但我是11月做在进项的借方负数了,,怎么增加调账分录合适

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齐红老师 解答 2023-03-21 16:09

没听太明白,你是哪里没和税务局对上

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快账用户2183 追问 2023-03-21 16:10

账上我负数发票入账在11月 但是国税局申报表进项转出是在10月,

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齐红老师 解答 2023-03-21 16:12

负数发票是11月收到了,是吗?

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快账用户2183 追问 2023-03-21 16:13

是的,收到了。

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齐红老师 解答 2023-03-21 16:14

那你10月先不转出,不就和11月对上吗

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快账用户2183 追问 2023-03-21 16:17

国税局10月已经转出了,但我账上11月才转出,照理我账上也该在10月转出

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快账用户2183 追问 2023-03-21 16:18

我是不是应该在账套的10月份提前做一个进项转出凭证呢

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快账用户2183 追问 2023-03-21 16:18

11月份的进项负数给他冲掉

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齐红老师 解答 2023-03-21 16:43

也可以的,在账套的10月份提前做一个进项转出凭证

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快账用户2183 追问 2023-03-21 16:52

做在11月份要不要紧的

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齐红老师 解答 2023-03-21 17:09

没事的,一样的,账平了就可以

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您好,做负数分录就可以了
2023-03-21
你好 借:库存商品或原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款等科目 注意:分录的借贷方金额都是负数 
2021-04-19
同学你好 红冲就可以了
2023-10-31
您好,举例 借:应付账款          贷:库存商品              应交税费--应交增值税--进项税额转出
2021-04-16
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