你好,这个是增值税的吗?

请问老师加计扣除是什么意思?
老师,请问加计扣除是什么意思呢?是哪些可以享受加计扣除?
老师,汇缴提示这个是什么意思,我们要享受加计扣除。
请问老师委外研发可以享受加计扣除吗
请问老师,农产品加计扣除是什么意思?
老师,比如企业乱账以前代账手上的,记账错的很多,报表和银行存款,申报表都对不上,挺多年了这种是从根上从新记账该报表么,主要那个没法看和老板的往来记得应收,应该是有网销老板提现到自己卡上了。报表好像乱凑的数,这种情况从新建还是从做凭证改。
你好。公司的采购的货物,是从国外采购的,没有发票,有进口海关缴款书。我们是一般纳税人,开了专票给客户,那我们进账没有发票,增值税是要缴?有没有其他减免税额的方法
你好。公司的采购的货物,是从国外采购的,没有发票。我们是一般纳税人,开了专票给客户,那我们进账没有发票,增值税是要缴?有没有其他减免税额的方法
老师,我记得之前查询中初高会计分数时候可以用身份证查的,现在怎么不能了呀
老师,有一家公司从23年1月至今未提供过银行流水,现在银行贷款他的报表上应收应付和银行余额都对不上,银行要求要对得上的,请问我应该怎么给他补呀?全部补在25年12月里面可以吗?另外他提交给银行的报表应该要注意什么呀?是否要编个假的呀?还是直接按照公司的一个真实的报表提交呀?
税务系统做完税务登记之后在哪里查税务登记信息
老师您好,我们是供应商,客户要在我们这里过帐,要我们开发票,收到钱后返点,用返点的钱支付给他们指定的买个人易耗品的款(无发票),这个怎么处理
个人转款2000货款,发票可以开公司名字吗
跨境电商公司 收入500 平台费用300 成本从第三方平台支付。分录列下
外贸公司23年出口报关的,报关单上产品名称和进项发票产品名称有一个字不一样,供应商不愿意进项发票重新开,导致出口退税一直未办理,现在还有什么处理方法吗?
哪些税可以享受加计扣除呢?是不是增值税和所得税都能享受?
所得税研发支出费用化 1.人员人工费用。 直接从事研发活动人员的工资薪金、基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费和住房公积金,以及外聘研发人员的劳务费用。 2.直接投入费用。 (1)研发活动直接消耗的材料、燃料和动力费用。 (2)用于中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费,不构成固定资产的样品、样机及一般测试手段购置费,试制产品的检验费。 (3)用于研发活动的仪器、设备的运行维护、调整、检验、维修等费用,以及通过经营租赁方式租入的用于研发活动的仪器、设备租赁费。 3.折旧费用。 用于研发活动的仪器、设备的折旧费。 4.无形资产摊销。 用于研发活动的软件、专利权、非专利技术(包括许可证、专有技术、设计和计算方法等)的摊销费用。 5.新产品设计费、新工艺规程制定费、新药研制的临床试验费、勘探开发技术的现场试验费。 6.其他相关费用。 与研发活动直接相关的其他费用,如技术图书资料费、资料翻译费、专家咨询费、高新科技研发保险费,研发成果的检索、分析、评议、论证、鉴定、评审、评估、验收费用,知识产权的申请费、注册费、代理费,差旅费、会议费等。此项费用总额不得超过可加计扣除研发费用总额的10%.7.财政部和国家税务总局规定的其他费用。
增值税、现代服务、生活服务、邮政电信服务这四个行业可以的。
还是没懂起是什么意思?加计扣除是税费按10%加计扣除,还是费用按10%加计扣除?可不可以举个例子?
进项税额是100,允许你加计扣除税率10%,那你额外抵扣的是100乘以10% 也就是你这个月按照销项-100-100*10%来交增值税。
增值税是懂起了,那所得税有没有加计扣除呢?
我上面给你发过去啦。
有100%的,有75%的 上面有明细的
100%的,意思是实际人工100万,加计扣除人工费就是200万吗?
是的,是这么做,是这么理解的。
我们是现代服务业,意思是只享受增值税加计扣除10%,不享受所得税加计扣除
你好,你有研发就享受,没有研发不享受的 还有增值税加计扣除在今年是5%的现代服务。
必须 是高新技术企业才能享受研发费用加计扣除是吗?
你好,不用是高新,你有研发的就可以啊,你有立下的就行。
哦哦,好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。