同学,先做未开票收入分录,然后再未开票收入红字,再做一张开票收入分录
在9月份的时侯,税管员要求修改二季度的报表,增加了20几万的未开票收入,补交了3万多元的税款,在10月份做第三季度的账的时候,三季度又把20几万未开票收入开票了,三季度交税9000多,请问一下怎么做账
老师好,请问一下:1. 2022年11月代开增值税普票是价税合计20万,当时做账是借 :应收账款 -某公司20万 贷:主营业务收入20万 2. 23年4月冲红20万,分录是做借:应收账款-20万 贷:主营业务收入-20万 ,3.现在11月10号去修改23年第2季度报表,收入是20万除以3个点等于194174.76去申报的,导致税局收入少了5825.24,账上收入多了5825.24,像这种情况我账上要怎么处理好呢,因为那个第三季度企业所得税报表按照未修改前的收入去申报交了税了
我目前在三季度的时候有一笔未开票收入20万,目前帐面上税都是做平了的。四季度要减20万未开票收入,挂的税和目前缴税金额刚好有2000差额,我想把税计提在12月份上,但金额就和帐上挂的不一致,差额部分如何做帐。
老师请问下,我们在第一季度和第二季度增值税申报表上申报了无票收入,但我们第三季度又开了票给对方,我们没有冲无票收入,在这个月申报第四季度时我冲开票收入,要不要把第三季度开的那张发票要不要加在无票收入里面红冲?
老师请问下,我们在第一季度和第 二季度增值税申报表上申报了无票 收入,但我们第三季度又开了票给 对方,我们没有冲无票收入,在这 个月申报第四季度时我冲开票收 入,要不要把第三季度开的那张发 票要不要加在无票收入里面红冲?
你好老师我对财务报表看不明白,他们之间有啥关系我不明白我怎么才能知道他们之间的勾稽关系
个体户缴纳个税按照什么比例啦?有没有什么优惠啦?
请问:注册资金实缴1万,钱一直在账上没花掉,资产负债表货币资也是1万对吧
老师好,房东把厂房租给了A公司,A公司跟我们签合同 在租给我们 是不是我们把房租给A公司,A. 公司开票给我们就行了,
老师好,要从A区搬到B区,那么工商变更的话 是在AB哪个市场监督局变更
对公还贷款需要准备的资料有哪些
老师,我们公司去参加展会展位费25000元,有一个公司占用我们一块地方,给了我们1万,收到这1万这个费用怎么做凭证?
您好老师,员工给公司买的材料,今天100明天 1 00的,但是只有收据没有发票,这种的怎么处理呢
增值税应税行为有什么?
今年计入未分配利润入账的(管理费用-折旧费),汇算清缴填在哪个表里?哪行呀