你好; 你是买什么东西要作为固定资产; 描述你的业务

老师您好!我们公司申请了那个软件增值税即征即退,我们公司就是销售那个酱料包装的那个机器设备,应该是自己购买一些材料生产销售,而且还有软件,现在好像是针对这个软件可以即征即退,但是总是会有人退货我们退款要开那个红字发票,这样一来一回的话,要怎么操作这个即征即退呢?开这个负数发票会不会影响即征即退退税呢?不懂
老师 你哈我咨询哈 我单位符合“资源综合利用增值税即征即退政策” 我是在今年12月做的备案 文件是2022.3起有效的 我想问的是3-12月我们单位也可以享受这个政策 ?
老师我们是软件企业,享受即征即退的政策,我买是当做固定资产,我这个应该怎么处理
请问老师,我公司享受即征即退增值税政策,我们销售的一款软件为嵌入式软件产品,是交换机管理平台软件,但交换机不是我们的,我们只是把我们开发的软件装在客户提供的交换机上面,那机器设备这块我们还需要组价吗?
老师好,企业享受软件产品增值税即征即退政策,企业投标要填纳税总额,这个是退税后实缴税额还是退税前到税额?实务怎么操作呢
我们是工厂 平时的水洗费,染色费计入委托加工的,后期产品入库时这些费用分录怎么结转?
老师,请问北京社保增减员,就是在人社局的网站点击增减员操作录入相关信息提交就完成了吗?还有其他操作吗?
出口退税收入按照哪一天的汇率折算?
老师,早上好,工资表上应发工资10000,扣除请假1000,养老500,医疗300,失业100,实发8100。会计分录怎样做
想问单位租个人的房子,房屋可以开发票,但是个人名下的水电,没法给单位开发票,只能电力公司给房东个人开水电发票,但是实际是单位使用,单位可以使用房东的水电票入费用吗?
老师您好外贸贸易企业注册地址和办公地址不一致影响退税吗
老师 一个人卖活鱼给一个超市公司,金额10万,去税务局代开发票的话,那么他需都需要缴纳什么税,缴纳多少税呢?
老师你好!公司从代理记账公司拿回来账,但是账上的数字是不对的,现在要重新建账了。我是先延用他的数据建账后再通过分录调整,还是直接采用正确的数据建账?税务局住期的财务报表要重新申报吗?
老师:员工每个月出差的餐补没有发票,餐补金额每个月不一致,可以补工资里面吗?
,材料如下: (一)备案单证: 1.货物生产工艺流程 2.购销合同类 3.运输单据类4.报关委托单据类 (二)涉外收汇单证(2025 年度全部出口业务逐笔对应):1.银行收汇水单、结汇凭证、跨境收款回单; (三)配套自查书面材料: 《2025 年度出口退税自查报告》,列明:单证保管情况、收汇完成情况、存在问题、整改措施、整改完成时限。 老师,这些资料如何获取呢,特别是第二的,各项数据在哪里获取,完全不懂
研发生产销售一体
你好; 你自己研发 应该是记入库存商品去 ; 你说的 买来作为固定资产是啥业务的
作为固定资产,进项税是不是不能硬件抵扣,合同里写明软件是60%,我们也是软件企业的,这个软件的进项,跟软件的销项抵扣的
你好; 正常来说 ;,即征即退、先征后退和先征后返增值税项目购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产和不动产的进项税额允许全额从销项税额中抵扣。
这个合同里,对方的软件已经享受退税了。我还能硬件来抵扣吗
我们自己销售的产品,是嵌入式软件 和计算机软件
你好; 如果退税了 这部分就不能抵扣了。 要转出的
还没有明白,难道不能当作软件部分来底税的啊
你好; 不能的; ,即征即退部分的退税 这部分的进项税 要做转出; 要转出的
那个文件规定的
你好; 要看你具体是什么方面的; 如果你有 免税和 即征即退部分 那么免税部分的转出; 对应的即征即退部分的退税 这部分的进项税 要计算来抵扣 ;