同学你好 稍等我看下哦

甲公司委托乙公司销售商品100件,乙公司按每件200元的价格出售给客户,田公司按照售价(不含增值税)的10%支付给乙公司手续费(不含增值税,其增值税税率为6%。该商品成本120元/件,增值税率13%。乙公司实际销售时,向买方开出一张增值税专用发票,发票上注明甲商品售价20000元,增值税2600元。甲公司在收到乙公司交来的代销清单时,向乙公司开具一张相同金额的增值税发票。乙公司在收到代销手续费时向甲公司开具增值税专用发票。(1)商品委托与受托:(2)销售:(3)结转代销商品(4)受托方转嫁增值税代缴义务(5)确认代销收入与费用:(6)货款结算
甲企业1月11日,委托乙公司销售商 品一批,该批商品的实际成本为180万元,商品已 发出,合同约定乙公司应按300万元的价格对外销 售,甲公司按售价的8%向乙公司支付手续费。31 日,甲公司收到乙公司开具的代销清单,向乙公 司开具增值税专用发票上注明的价款为300万元, 增值税税额为39万元,并收到乙公司提供代销服 务开具的增值税专用发票,注明的价款为24万 元,增值税税额为1.44万元。甲公司尚未收到货 款。会计分录怎么做
甲公司委托乙公司销售电视机100台,该电视机的成本为800元/台,增值税率13%。假设代销合同规定,乙公司按2000元/台的价格出售给顾客,甲公司按不含税售价支付10%的手续费给乙公司。乙公司销售时,即向买方开具增值税专用发票,发票上注明价款200000元,税款26000元,销售了60%。甲公司在收到乙公司交来代销清单时,向乙公司开具值值税专用发票。要求,作甲、乙公司的会计分录
甲公司将10辆B型小汽车交给乙汽车销售公司代销,规定每辆含税零售价12万元,当月甲企业与乙公司结清了代销款120万元并开具增值税专用发票,另按销售额的5%支付了乙公司6万元的代销费用,取得乙公司开具的增值税普通发票,请分别计算甲、乙公司该项业务的应纳增值税额。
计算题:甲公司将10辆B型小汽车交给乙汽车销售公司代销,规定每辆含税零售价12万元,当月甲企业与乙公司结清了代销款120万元并开具增值税专用发票,另按销售额的5%支付了乙公司6万元的代销费用,取得乙公司开具的增值税普通发票,请分别计算甲、乙公司该项业务的应纳增值税额。
老师,请问材料商说2025年有张发票开错了,他们没有发票上开出材料的库存,却开了这种材料给我们,发票我已经抵扣了,现在对方联系我说想红冲,重新开其他材料给我们,我该同意她红冲吗?
怎么理解增值税和企业所得税不能税前扣除 还要在汇算清缴里面调整吗
25年漏报了收入,可以更正申报增值税,改账,不改季报的财务报表和企业所得税报表,在年报的时候改吗?
蓝莓基地的劳务费可以开现代服务吗
老师,我单位现在有个小食堂为员工提供午晚餐,那采购的一些物品,比如菜,米,面,油没有发票我要怎么入账
老师好,我现在填火炬报表,公司有跨年项目202503--202602(2个项目), 202403-202502( 2个项目)那我填第6步,研究发开项目概况的时候,是这4个项目都要写上吗?? 或者我能不能写2个项目。时间写202501--202512月
老师您好 ,用友T3应付账款各科目余额表如何一次性导出来
老师你好,我想问一下,我们是这样的 三方平台 奖励豆子1万 采货的成本是1000 豆子抵扣500,平台借款垫付500,月底我们在还款 就是统一还款 一次可能是50万,就像花呗一样 先用 然后还 然后平台还奖励豆子 用于抵扣 豆子就是钱 只是不是在银行卡里面 但是抵扣了 我们公司就真实少付500,但是票又是全额1000,我们还款的时候就是一笔一起还,这个该怎么做账啊?分录该如何写啊?
村委会支付的防洪坝费用怎么做科目
老师好,请问公司租个人的车辆,签了协议,这个车 子产生的保险和保养费公司能入帐做所得税扣除吗