你好; 比如说 总仓核算时,对于同一个存货的发出成本计算将所有仓库中的数据进行加总, 按存货的计价方法进行加权平均或先进先出等计算发出成本; 分仓核算时,对于同一个存货的发出成本计算按所属明细仓库中的数据加总进行加权平均或先进先出等计算发出成本,同一个存货从不同仓库发出成本可能不一致。
老师您好,金蝶迷你版凭证审核总是提醒不能是同一个人,那我要怎么操作呀?因为我是第一次用这个软件,谢谢!还有这个软件可以自动进行成本核算吗?
金蝶kis专业版 生产成本核算的时候,直接材料成本仓存与总账可以对起来,但是费用分摊完之后再进行生产成本核算的时候,仓存与总账对账不平 是什么原因呢?
老师,我公司用的金蝶软件KiS版,进销存成本核算我弄不懂,有什么办法学
我们公司是实木门生产和销售,以销定产方式,一般商品没有库存, 1.生产成本核算这块应该怎么去操作呢? 2.现在金蝶系统只有仓库管理的进销存,没有账务处理模块,商品的成本怎么核算呢?
为什么成本核算时,金蝶软件要设存货核算方式为总仓核算,有什作用呢?
工资表的代扣餐费入账其他应收款,本月报销菜金支付5000,然后工资表代扣员工餐费1000,(员工需支付给公司共1000,在发工资的时候扣了),现在就这个扣的1000去调整本月菜金,那么,本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000货:应付职工薪酬:5000-1000货:银行5000
老师,给台湾顾客开发票查不到他的税号是怎么回事,可以怎么操作?
老师您好,我们是二手车交易市场,这个月由纸质版发票换成了数电票开错了一张发票,红冲不了,说要销售方才可以红冲。那这样我们以后是不是都不可以开错发票
工资表的代扣餐费入账其他应收款,那么本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000贷:应付职工薪酬:5000-1000贷:银行5000
老师,有知道项目包清工,收取税管费5.5,进项税抵7%!这样合理吗?
老师,我们是外贸企业,货代公司给我们开的海运费和保费,以及杂费的发票应该怎么开?他们想合在一起开可以吗?
老师,我公司租的办公室,日常交的水电费房东这边不给开发票,说是水表和电表都是他们名下的户,没法给我们开票。请问这种要怎样处理呢!
请问我们去年有一张费用专票用于了免税项目还抵扣了,现在能让对方开红字,然后我们下个月做进项转出么?这样就不用交滞纳金了,不知道可不可以
工资表代扣员工餐费,入账是贷:其他应收款。本月菜金入账是借:费用,贷:应付职工薪酬福利费,在借:福利费,贷:银行存款。那么怎么调账呢?本月餐金的费用要减掉员工餐费吗?福利用不用?
小规模纳税人一个季度不超过30万交税吗
是不是所有采购材料都先到总仓后,根据需要发给分仓吗?
你好; 是的正常是这样的
为什么要核销,有什么作用吗
你好; 比如 委外加工入库产品与所之耗用委外出库材料之间的核销,即确认委外加工入库的产品实际耗用了多少委外发出的材料,以核算委外入库产品的材料费用,根据委外核销可以知道发了多少材料给加工商,还有多少材料在加工商那里。 到时 系统里面 委外加工流程,提供委外加工单下达、委外加工材料出库、委外加工件收料/验收入库、委外材料核销、委外加工费用结算等完整业务的管理,可帮助企业对委外加工业务进行有效管理