同学你好 对的】 这样做就可以

实训资料:某企业2015年10月“银行存款日记账”的记录情况如下。银行存款日记账10月31日余额为398170元。(1)5日,以银行存款30000元支付购买设备款。(2)7日,销售产品货款35100元存人银行。(3)10日,用银行存款81190元支付购买材料款。(4)16日,用银行存款交纳税金35000元。(5)20日,从银行提取现金12000元。(6)24日,用银行存款购买办公用品3200元。(7)27日,开出转账支票交收款人,票面金额为2140元。(8)29日,将现金5200元存人银行。(9)30日,将付款单位交来的票面金额为46800元转账支票送存银行。(10)31日,技术员李锋预借差旅费,开出票面金额4000元的现金支票交其本人去银行提取。银行对账单记录情况如下。银行对账单存款月末余额:378910元。(1)5日,支付购买设备款30000元。(2)7日,存人销售产品货款35100元。(3)10日,支付购买材料款81190元。(4)16日,交纳税金35000元。(5)20日,提取现金1
某企业2×21年6月30日核对银行存款项目,当日银行存款对账单余额为426 100元,经银行存款日记账与对账单逐笔核对,没有其他错账,只发现以下未达账项: (1)6月28日,银行代收销货款25 000元,银行已记账,但未通知企业。 (2)6月29日,企业开出支票购买办公用品1400元,企业已记账,但银行未记账。 (3)6月30日,银行代企业支付本月水电费5200元,银行已记账,但未通知企业。 (4)6月30日,企业收到客户交来的购货支票32 000元,企业已记账,但银行未记账。 要求:(1)编制该企业2×21年6月30日的银行存款余额调节表。 (2)说明7月初该企业实际可动用的银行存款是多少? 银行存款余额调节表 2×21年6月30日 单位:元 项 目 金额 项 目 金额 企业银行存款日记账余额 加:银行已收企业未收 减:银行已付企业未付 银行对账单余额 加:企业已收银行未收 减:企业已付银行未付 426 100 调节后的存款余额 调节后的存款余额
(1)某工业企业202×年1月1日银行存款日记账余额为350000元,1月能的的。.记账所列经济业务如下:A.银行存款12日,开出转账支票08725,支付购入机器设备款20000元。2.下列各项中,采用A.应付账款25日,将收取的款项50000元存入银行。3.甲单位为某企业的320日,将销货款转账支票40000元存入银行。C.预付账款④23日,开出转账支票08726,支付材料款30000元。②5日,收到企业送存款项50000元存入银行。③20日,结算银行存款利息3000元。和存在未这④23日,银行为企业代付水电费4000元。525日,收到企业开出现金支票07928,支付机器设备修理费1000元。630日,代收外地企业汇来货款50000元。是反映企业的月末,银行对账单余额为428000元。要求根据以上资料编制银行存款余额调节表
某企业本月银行货款日记账的记录情况如下:1.5日以银行存款30000元支付购买设备款。2.销售产品货款35100元存入银行。3.10日用银行存款81190元支付购买材料款。4.16日用银行存款交纳税金35000。5.20日从银行提取现金12000元。6.24E用银行存款购买办公用品3200。7.27日开出转账支票交收款人,票面金额为2140元。,8.29日蒋现金5200元存入银行。9.30日将将付款单位交来的票面金额为46800元转账支票送存银行。10.31日技术员李峰,欲借差旅费开出票面金额4000元的现金支票交期,本人去银行提取,银行对账单的记录情况如下,1.五日,支付购买设备款三万元,;,2.七日存入销售产品贷款35100,3.十日支付购买材料款81190元.,4.十六日交纳税金35000元,5.二+日提取现金12000元,6.二十四日购买办公用品3200元,,7二十八日赎回企业委托收款25000元8.-十九日存入现金5200元9.二十九日待企业付水电费3600元,要求请判断是否存在未达账项,如果有编制银行存款
您好,老师!同一个员工报销多种业务的报销款,比如:买办公用品100元,买其他东西500元,报销是直接是银行存款付600,登银行存款日记账是借:销售费用600还是借:销售费用——办公费100销售费用——其他500呢?因为是总金额一起付的,而不是付了100再付500,银行日记账怎么登呢?
你好老师,公司买了一辆二手车,有普票 然后每个月从银行付钱给个人还 要怎么做账
10月份报送的数据有误,税务报表还能修改吗?
其他应收款的贷方和其他应付款的贷方表达是同一个意思吗?老师
老师,如果小规模纳税人增值税是按月申报的,想改成按季申报,应该怎么修改,什么时候修改
贸易公司采购一起侣材,合同写按实际金额结算,之前预付了186405元,本次又通过银行转账付款167443元,货款一共353848元全部结清,供应商开票随货一起发出。但是开票金额多开了2千,供应商不重开了,票面金额比实际打款多2000钱,如果2000放应付,多久才能转入营业外收入
请问公司平时买的香烟和酒送客户的,这个有规定一年能开多少票吗?
老师好,发工资的时候,把付款用途写错了,写的不是工资,写的是某某公司的货款!需要叫员工退回,重新做付款用途为工资发放吗?
个人出租商用底商,年租金96000元,去税务局代开发票,都需要交哪些税,怎么计算的,都多少钱
您好,老师,新开的企业,开办社保,老板工资5000元,想给他老婆也买企业社保,又不想发放工资,给她老婆买社保的费用从他工资里扣,这个怎么操作好一些
第12笔结转损益为什么要这样记?哪里来的、没搞懂