你好,那你实际发生的是什么业务的?

老师您好:我们是运输公司主营业务收入为给外面公司开增值税运输发票,很多时候对方打进我们公户10元,我们扣除开发票票点(比如:6000元)剩余94000我们用私户回给对方,公司成立3年了公司对公账户与老板私户流水太大了。我想用以下办法你看可以吗? 1.对方给我转10万我开出运输票10万,直接用对公账户回94000元。(我只保留6000元记内账) 2.对方直接对公户转10万,隔几天我对公回10万,运输发票开出10万,开票税点收入直接让对方私户对私户转。请问以前两种哪一种会好些?或者请老师帮我提出更好的建议。我们每月都有进账发票(卖油)
我们公司是供应商,买100万的货,对方要发票,我们声明了要票的话就得加收13个点的税费,那么我应该给对方开多少金额的发票?对方又要给我们转账多少钱的货款呢?
对方欠我们公司3百多万,要开票给对方,对方才能从公账转给我们,我们可以开服务费给对方吗?经营范围有这个,应该控制每月开多少金额比较好点,好让对方把钱转回我们
我们公司主要是销售商品的,有家公司欠我们款项没有还,我们需要开市场服务费发票,然后对方通过公账打款回来,这个月我们日常开了发票50多万了,还能开150万的发票,能不能都开市场推广费的发票给对方,或者只开100万的发票给对方,这样行不行
老师,我们有两个管理负责和供货商对接发票,他们两个手里的供货商都不一样,我们给供货商转的钱大多数是从个人户走的账,但是对方可以给我们开发票,也就是货跟票,然后运费那边也可以给我们开发票,我已经算出了我们还差多少发票,对于我们公司的两位管理在开发票方面应该如何分配比较合适?如何开比较合适?
老师好 劳务派遣开具差额发票 25年1月提前开具了一季度的发票 现在税务让我们补税 说是提前差额抵扣了2.3月未发放的工资及社保 这个咋处理
老师您好!请问每年12月末,如果往年是亏损的,那么需要在12月末,做结转以前年度本年利润吗,谢谢
老师,工商年报里的社保单位缴费基数包不包含欠缴的月份,还有参加职工基本医疗保险本期实际缴费金额包不包含地方附加医疗保险的,为什么系统带出来的数据是已缴费的数据,,可以按这个申报吗,后面被抽查到会核实社保的这个数据吗,还有我们欠缴的社保现在已经补缴完了,那这个数据要怎么填。请老师具体说下
老师,您好,卖西药的电商,增值税税负率大概多少
中级只做电子题库和协议班老师布置的题的题能通过考试吗?三科
老板说有一个员工个人承担的社保和个税都公司承担,这个工资怎么申报?账务怎么处理啊?
公司名下有套房子,准备卖房,是不是直接给公司过户了就行了,也不用缴税,谢谢老师
老师好!我查询不到开具
老师能您好,请问我们企业是服务行业对外开具6%点发票,现在公司租赁办公室,对方开给我们13点的专票好抵扣吗?
老师,为啥土地是无形资产呢?它不是有形态的吗?
你是一般纳税人还是小规模?
小规模,没有实际业务,就是一些原因,要还我们这么多钱
讲错了,是一般纳税人,
一般纳税人的话是一般计税开现代服务里面的金额,税率是6%的,你可以用进项来抵扣,销项减去进项,按照这个来抵扣,你看一下你当月的进项是多少,你自己控制点交税。
老师可以打个比方吗?
你好,金额100,销项税额100乘以6% 6-进项税额等于你需要缴纳的增值税。