可以的,该分录是可以的

老师你好!这笔费用应该是银付,不是现付。 收到差旅费发票时,错做了现金。分录 借:管理费用760 贷:现金760 之后又从网银付款760元,账务处理 借:应付账款/浅水湾大酒店760 贷:银行760 需要如何调整分录,谢谢!
老师,酒店加盟费分录:借:无形资产,贷:应付账款 入费用借:销售费用,贷:无形资产。这样对吗?
老师:你好,我单位是一家酒店。边上有几个店面,出租出去。平时的电费有由酒店一起支付,支付电费时酒店做的分录: 借:营业费用3万 贷:进项税4000 贷:进项税4000*0.15 贷:银行存款43000 当租户付我们代交的电费时,借:银行存款2000 借:营业费用-1500 贷:进项税转出500
管理部门使用的,对公支付给酒店的费用,分录是这样的吗? 借:管理费用-业务招待费 贷:应付账款-酒店 借:应付账款-酒店 贷:银行存款
支付企业财务部高管的酒店住宿费(有开出增值税专用发票),这个会计分录可以写成这个吗? 借:应付职工薪酬 应交增值税 贷:银行存款 借:管理费用 贷:应付职工薪酬
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师学历教育免税吗?还有那种函授的呢
老师好,请问待报解预算收入应计入哪个科目
变更25年1月增值税申报表 补税 以后各月份都要跟着变更吗
请贾苹果老师回答谢谢!老师个人出租住房是什么政策
非会计专业有初级职称,报中级现在报几科,学习几科,能过
收房租计入什么会计科目
我说一下股权变更咋弄?我们公司的大股东是个企业,他认缴了90%,但是只实缴了70%,现在他把手里未缴的20%平价转让给自然人,自然人已经将20%的款打入我司账户,接下来该怎么操作完成股权变更?
老师:公司去年下半年半路建的账,这个月与一家供应商清了账,不再合作了,实际应付账款为0,可是账上还挂着应付账款余额4万,这个要怎么处理做平呢?谢谢老师
公司开年会,给第三方活动策划公司支付的费用计入哪里?
老师 充电桩 我们用了对方的 他们怎么还得打钱给我们 那我们还得开票给他们 是什么意思 是租过来用的吗