可以的,该分录是可以的

老师你好!这笔费用应该是银付,不是现付。 收到差旅费发票时,错做了现金。分录 借:管理费用760 贷:现金760 之后又从网银付款760元,账务处理 借:应付账款/浅水湾大酒店760 贷:银行760 需要如何调整分录,谢谢!
老师,酒店加盟费分录:借:无形资产,贷:应付账款 入费用借:销售费用,贷:无形资产。这样对吗?
老师:你好,我单位是一家酒店。边上有几个店面,出租出去。平时的电费有由酒店一起支付,支付电费时酒店做的分录: 借:营业费用3万 贷:进项税4000 贷:进项税4000*0.15 贷:银行存款43000 当租户付我们代交的电费时,借:银行存款2000 借:营业费用-1500 贷:进项税转出500
管理部门使用的,对公支付给酒店的费用,分录是这样的吗? 借:管理费用-业务招待费 贷:应付账款-酒店 借:应付账款-酒店 贷:银行存款
支付企业财务部高管的酒店住宿费(有开出增值税专用发票),这个会计分录可以写成这个吗? 借:应付职工薪酬 应交增值税 贷:银行存款 借:管理费用 贷:应付职工薪酬
老师2025年12月开出去的发票,2026.3月红冲了,所得税年报还需要调减利润吗
用白醋清洗真空袋,白醋该如何做账
老师,你好,我们公司现在的资产负债率是78%,怎么样才能降低到55%-60%之间?
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
老师,商贸型出口退税,进项可以退税,这个可以退税的抵扣联要单独装订一本吗
5年前的交易没开发票,现在对方要求开,可以拒绝吗
我面试了一个军工财务,但是这家公司呢,他工资开的不错,但是我去了要理3年的账,也就是他们现在一个是要搞军工审价,还有一个就是要用成本加成法嘛。所以要把原来他们有些成本全都记研发费用,就是为了研发费用加计扣除,所以要把研发费用和生产成本给区分开。这是第一点。第二点,这个公司原来没有搞过即征即退,都是嵌入式软件。现在要让我把它手动分开,要把三年的账重新理了,因为他们算下来搞即征即退还能退个50万,嗯。第三个就是他们感到高企复审了,所以他们研发费用的占比也必须要达到高企的标准。所以就让我进去起到一个调账的作用。我就不知道我能不能调出来
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
附着在厂房上的设备,可以计入房屋的价值中吗?请老师指点。
其他应收款和应收账款,这两个科目有什么主要区别,分别用于归纳什么业务?