您好!这个小企业会计制度,直接计入本年就好
你好,老师,请问一下,比如我公司7月份生产,8月份才能收到燃气费(主要材料)发票,那我7月份是不是要暂估天然气,然后8月份结转成本,那我7月份不知道用了多少天然气要怎么暂估。我现在是等8月份收到7月份燃气费在借:制造费用-天然气,贷:应付账款 那这样好像就不符合配比性原则,可以吗,我们是小企业会计准则
收到上一年的发票,小企业会计准则该怎么做分录老师详细讲一讲,分为五月份之前收到的,和五月份之后收到的
老师,请问企业是小企业会计准则,去年7月份从银行贷款,在今年7月份还本付息清了,利息去年没有计提做账,去年的利息现在还可以计提吗
老师好,请问老板拿回来的,今年二月份的建厂房的建材发票,应该怎么做账务处理?前期企业一直没建账,九月份新建账。实际厂房是在去年九月份建成的
老师,现在发现在去年12月份多做了一笔分录: 借:主营业务成本 贷:预付账款 公司是采用小企业会计准则,请问现在如何处理多做的这笔分录,因为去年12月份实际没有收到客户开来发票做成本。
老师,假设我开回来的发票是1500,我只报销1200元,剩下多出来的300元发票怎么办?
现在外资企业在所得税和增值税上有什么优惠吗?可以详细说说不,懂的老师
总公司给分公司打款用于日常手续费等备用,在打款时应该备注什么
企业年度利润表资产减值损失为负数,做汇算清缴时需要在纳税调整明细表第33行填证书调整吗
老师,手工帐登资产负债表时数字后面的小数点就算是零也要表示出来画一横或者是两个零吗
老师我4月份计提的工资,现在5月份即将发放(发的是4月的)发放4️工资的同时我也要报4月的个税,个税的具体数字我也算不清,我就在想我把四月的应发工资数填在个税表里,让系统自己算出个税,我在照抄系统上的个税做实发的这笔分录可以吗
老师, 24年7月有2笔餐费未付款,但是我做分录的时候,用库存现金支付了 现在还能在25年1月修改吗?改成未付
都说年底结账 分录是 借本年利润,贷利润分配-未分配利。我想问的是这里的本年利润 是不是指利润表的本年累计金额转到未分配利润?
从业证书取消后,现在从事会计记账工作,需要取得证书吗
老师, 2月5号收到A公司的发票3万元,2月9号A公司把这张发票红冲了 这2张发票我要做分录吗?
计入本年是直接影响本年利润还是直接计入未分配利润,不经过本年利润
你好!是计入本年利润了
如果去税务年报表已经按照增加的实际金额更改了,但是汇算清缴表还没填?,现在要怎么弄呢?汇算清缴表我是按照去年没更改过的数据填,还是按照更改过的填呢,
你好!你可以汇算清缴的时候填入进去。计入以前年度损益调整
1.如果我是汇算的时候把新增的填进去,那记账凭证是做在哪里呢?分录怎么填? 2.如果不把新增的填进去,汇算我还是按照去年申报的数据填,会导致年度报表和汇算表不一样,这样可以不呢?
你好!1计入到比如借以前年度损益调整 贷应账款等。做到本期 2,这个没事,会计本身没错,所以不一致是正常的
1,计入的情况,因为我是小企业准则,做分录借:利润分配—未分配利润,贷:其他应付款—老板,凭证发票等都放在今年的3月,是吗?然后年报和汇算清缴都按照调整过后的数据填写,是这样吗? 2,意思税务年报和汇算清缴的数据可以不一样吗?之前有人说要必须一致。
你好!是的。 税务年报和汇算清缴要一致。 我说的是会计12月的报表可以跟汇算后的报表不一致