应付职工薪酬贷方发生额合计。

企业所得税汇算清缴中职工薪酬支出及纳税调整明细表中账载金额是应付职工薪酬的贷方金额吗
汇算清缴中职工薪酬支出及纳税调整表中工资薪金支出账载金额是管理费用中的还是要看应付职工薪酬里贷方金额啊,我以前都是用管理费用的科目余额表填写的
老师,企业所得税汇算清缴中职工薪酬支出及纳税调整明细表中的账载金额是按应付职工薪酬的贷方金额填写,还是按管理费用中的工资借方科目填写?
汇算清缴时,科目:应付职工薪酬 与科目:管理费用-应付职工薪酬 金额不一致,期间费用的职工薪酬按照管理费用填了,那应付职工薪酬支出及纳税调整明细的金额是按照什么填,
制造业,填年报,A105050薪酬支出及纳税调整明细表中,第一行第一列工资薪金支出账载金额是科余表中应付职工薪酬本年累计贷方计提金额还是制造费用+销售+管理费用中工资部分合计?
老师。公对公转账的时候发票都是怎么备注的
公对公转账的时候发票都是怎么备注的
老师,我想问一下,申请省龙头企业,2024-2025江苏部分不含税的采购金额合计是7394237.76元,2024-2025全部的采购不含税金额是40111356.71那这个江苏对比2024-2025全部采购金额的占比是多少,帮忙核实一下,咋计算,我咋计算占比是18
记账凭证后边附的资料反正面都打印算几页,比如说一张A4纸正反面都打印了,后附页数算一页还是两页?
老师,之前包装物我做到制造费用包装物里了,现在我把一批用过的包装物买给别人,我方已开发票,现在怎么做账呢 借应收账款 贷其他业务收入 应交税费应交增值税 收入是这样确认吗?结转他对应的成本我不会了
老师我们公司有3个人都是公积金基数比工资高,这个有影响吗
请问老师,以前年度损益调整后资产负债表和利润表就不成勾稽关系了,怎么办
老师好,想咨询一下,刚接了一家公司的账,其他应收账款挂着2.4万,之前的账没有明细也法人不清楚原因,之前的财务也联系不上,这种情况需要怎么处理比较好呢
房东是个人没有发票怎么做
企业收到一笔社工部支付的建党经费怎么入账?分录怎么做?
它两个不一样吗?应该都是一样的吧,如果你做到销售费用里面,你不还得看销售费用,你直接看应付职工薪酬就是了。