应付职工薪酬贷方发生额合计。如果你计提工资全部都是管理费用的话,这两个金额应该是一样的。

请问企业汇算清缴中的表“职工薪酬支出及纳税调整明细表”的工资薪金支出的数是按照资产负债表中的应付职工应酬的数来填写还是按照利润表中管理费用的工资填写的呢?
企业所得税汇算清缴中职工薪酬支出及纳税调整明细表中账载金额是应付职工薪酬的贷方金额吗
汇算清缴中职工薪酬支出及纳税调整表中工资薪金支出账载金额是管理费用中的还是要看应付职工薪酬里贷方金额啊,我以前都是用管理费用的科目余额表填写的
老师,企业所得税汇算清缴中职工薪酬支出及纳税调整明细表中的账载金额是按应付职工薪酬的贷方金额填写,还是按管理费用中的工资借方科目填写?
老师企业所得税汇算中职工薪酬支出及纳税调整表中账载金额是应付职工薪酬工资科目的贷方吗
未分配利润怎么处理?
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老师,我们是一般纳税人制造业,进项发票能是1%的普票吗
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老师,我们房地产行业,我们商品房抵工程款后,施工方又出具了个转让协议,装让给第三方了,这个在税务上应该怎么处理呢?
好的,谢谢
不用客气,工作愉快。
假如12月的工资还没有发放的话,需要将这笔数调增吗?
截止到汇算清缴之前还没有发下去的。需要纳税调。