学员您好,借银行存款贷预付账款

老师好,老板付了一笔原材料货款1400,现金支付给采购,后采购又把这笔款原封不动退回给老板,应该怎么做这两笔分录
老师好,老板付釆购1400买原材料,借原材料,贷银行存款,随后采购又把这笔钱退给老板,这个分录应该怎么做
去年项目老板从自己私户向钢材公司公账上垫支了一笔钢材款购进了一批钢材,一年以后又从公账上转出这笔钢材款给钢材公司公账,同吋钢材公司从公账上退回项目老板私账垫付的钢材款,请教老师,以上这笔材料款先私转公垫付,一年以后再公转私退回是否合理合法呢?
老师我这月付了一笔板材款,因为板材有问题,板材款又退回了,我怎么做分录啊
老师你好,对于老板转私人转公账时,本来是投资款的,写成了材料款,之后我又从公司账上退回给老板材料款,这两笔要写分录吗?
老师:政府单位工会结婚慰问可以购买护肤品吗?
老师,请问下企业所得税汇算清缴的职工薪酬,2025年计提数是20万,实际发放数是15万,账载金额填20万,实际金额填15万吗
老师,主营业务收入下面的出口收入与出口免税收入有什么区别?
老师,当时普票的税点100元,已经做到了营业外收入里,那企业所得税汇算清缴在A101010一般企业收入明细表中,这个100应该填到哪个栏次呢
老师 财务报表报送(年报)的时候如何在快账系统里面导数据,分别怎么选?
老师,内账客户欠款放其他应收款有问题吗,前面会计一直挂的这个科目
老师,1、我25年12月计提并发放工资 2171.67 当时25.12月计提工资分录为 借: 管理费用-工资 2171.67 贷 应付职工薪酬-工资 2171.67 发放工资分录如下 借 应付职工薪酬 2171.67 贷 其他应收款 1635.62 银行存款 536.05(实际就给员工发了536.05元) 2、因为25.12月计提并发放工资2171.67元,是员工个人承担的公司五险金额+个人五险金额的,全部都由员工承担的,相当于公司只是挂个名。, 3、那我这个分录是不是做错了啊?需要更正25年分录吗?咋更正? 4、我在25年12月个税所属期也申报了这个员工工资。:本期收入写的2171.67,那是不是申报错了啊?怎么更正申报,还有自然人扣缴端所属期为25年12月的五险咋写写多少 5、25年汇算清缴时这个员工的 账载金额写多少 实发多少 税收多少
老师,请问下增值税没有按时缴纳,产生的滞纳金,在企业所得税汇算清缴的时候,计入哪个栏次
房租在汇算清缴前未取得发票,应该在纳税项目明细表二、扣除类调整项目(十七)其他里调增吗?
老师,小规模开了销项发票,不含税10000,1%税点100,做分录如何做呢