你好,你不是说你帐上的库存商品不对,怎么又是固定资产?

老师您好!我做21年汇算清缴时才发现,我去年有一笔计提折旧的分录做错了。应该是借:管理费用-固定资产折旧,贷:累计折旧。可是我账面上做的分录确是借:管理费用-固定资产折旧,贷:固定资产。相当于我把这个固定资产折旧金额没有,把固定资产原值给减少了。报表都已经报了。现在怎么调啊?谢谢老师!
去年12月份做的资产增加,当时没注意原值录错了。今天做增加的时候发现账上库存商品余额不对,才发现的原值录入错误。然后就在固定资产科目里原币原值调整里把原值给调整了,然后.....现在下一步该怎么做呀
去年七月月58000买的设备没有发票当时会计做账借:固定资产,贷:银行存款 今年六月专用发票来了,含税价是58000,当时固定资产金额记账比发票多了个增值税,现在怎么做账务处理呢?我是红冲了原来的记得账,重新按专票价录入,可是固定资产原值借方出负数了,差增值税,调整分录怎么做呢?
去年七月月58000买的设备没有发票当时会计做账借:固定资产,贷:银行存款 今年六月专用发票来了,含税价是58000,当时固定资产金额记账比发票多了个增值税,现在怎么做账务处理呢?我是红冲了原来的记得账,重新按专票价录入,可是固定资产原值借方出负数了,差增值税,调整分录怎么做呢?
之前会计的账务处理:固定资产入账是,借固资22825.66,进项税额2967.34,贷:银存。 固定资产折旧金额:25793,含税金额(包含上面那个进项税额2967.34),按他的做法,这里折旧金额应该是22825.66才对。 现在重新做账,纠错,这个进项税额不能抵扣 要转出来(开专票时还不是一般纳税人),现在转出 借,固定资产电子设备2967.34 贷,进项税额转出2967.34。 这样账务处理发现固定资产折旧净值里多了2967.34(之前会计进项税额虽然抵扣了没有入账固资,我现做进项税额转出,固资入账金额增加2967.34 ,但原会计做固定资产折旧时,错误的包含了税额2967.34),现在要怎么调账。
有一个员工离职了,他的信息已经删了,工资已经没再报了,。但是还没有在自然人扣缴端做离职,但是他的信息已经删了,要怎么样在自然人扣缴端给她做离职呢?重新添加,然后做离职吗?
员工4月份就不买社保了,现在3月已经申报缴纳了,那我是3月份减员还是4月份再减员
老师,个税手续费返回填在附表一哪里?
员工4月份就不买社保了,现在3月已经申报缴纳了,那我是3月份减员还是4月份再减员
一般情况下,开个体工商户,跑运输,需要什么材料呢?
老师您好,收到个税手续费 60元给办税人员 ,还要交增值税吗?
老师好,我们公司有两个主体,A主体是1月份的工资2月发3月报个税,B主体是2月份的工资3月份发3月份报个税,去年有个同事是2月份从A主体换到B主体了,导致去年给他报了14个月的个税,个税汇算清缴就要补挺多个税,这种情况有什么解决办法吗老师?
朴老师,电商公司销售的可以不交印花税吗?好像只有采购才交是吗?
朴老师,不抵扣勾选,出了报税期一样可以做吧,做了之后还能撤销吗?
个人往来借款 挂账 他还公户了 然后还要给他把钱还回去 这个怎么合理把钱给他 转给法人给他可以吗