你好,关联企业之间的有虚开发票的风险。

各位老师好!我想请教一个问题,我们是劳务公司,有个劳务分包项目,是甲方代付劳务款给我们的,不是总包单位付款给我们,合同是我们与总包单位签的劳务分包合同,合同里面没有出现甲方的任何信息,这种我们开票是给总包单位开还是给甲方开呢?这种情况该怎么处理呢?
我们公司和总承包方签订了一个分包合同,总承包人是武汉的,我们是分包人,也是武汉的,分包的项目施工地是在广西,请问我们单位(分包人)需要做在税务局异地项目登记吗?
问,我们是分包单位,总包单位帮我们代付职工工资,我们开发票给总包单位,总包直接人工费代发工资,发给了我们项目上的农民工。总包单位不需要支付款项给我单位,这个分录怎么做?
你好!我想要咨询一下,就是我们有个绿化专业分包项目,该项目是市政道路工程项目,是总包单位将该项目的绿化养护部分分包给我们公司施工,就是有个问题,总包单位跟业主是在2016.5.1之前签的老项目,而我们承接的绿化专业分包跟总包是在2016.5.1之后签订的合同,那么这样我们可以跟总包一样享受简易计税吗?我觉得应该不行吧!要看我们跟对方签的时间吧
老师 我们是建筑单位,有一家建筑单位把他们承包的工程,除了主体部分以外,分包给我们单位了,比如这个项目2000万,有900万分包给我们了,还有1100万的工程,这1100万部分的劳务,还能分包给我们吗?
老师,给员工缴纳社保,可以抵哪些税?
老师,一般纳税人未开票收入货物买卖10万,没有进项,下个月也要交增值税13000吗?
注册过小规模纳税人的再注册个体户,电商税怎么交呢
请问税务师考试可以带计算器吗
社保补缴到什么时候结束。期限是什么时候
老师税金及附加(本年累计)要在哪里查看呢
如果是高新技术企业,内账要怎么去规划,规范好账目相关工作呢
老师你好,咨询下分录上的问题,就是借款现金福利费,分录发放我做了借销售费用-工资 500 销售费用-福利费500 贷现金1000,但是在发放9月份工资时候发现25.2月份工资单上没有减去个人应该承担的500,因为这个福利1000是个人承担500,公司承担500,然后我就在9月份工资上扣了3000元,可是我25.2月账上是已经做了1000了,我如何平这个实际是3000元的账呢?一个春节,一个中秋,一个端午,但是春节我发现账已经做了,但是工资上没有减少这个500,现在分录不会调整了,
发票进账明细怎么查?
借:研发支出-费用化支出 1000元,贷:银行存款1000 请问结转时候要怎么结转呢?分录是
老师,这个虚开发票怎么界定啊,我们是真实的业务,那您给个建议行么,到底这个业务我们能不能做。
你好,就是没有业务,你给别人开了发票。