你好 最好是填写报销单位 可以现金付款

你好老师,单位有些金额较小的发票,是员工报销的,这些报销的都走的现金。员工报销是直接拿着发票来报销,没有填写报销单或者对方企业的收据。这个可以根据拿来的发票做账直接做现金吗
老师,我们是工程公司。买的材料款都是员工先去买,然后拿着发票来报销,这个报销的款可以直接从企业的对公户转到员工的个人卡上吗
老师 平时的支出写现金支出单可以入账吗 我们公司人员都不写报销单的 直接拿发票或原始单据来要钱
1.员工拿收据来报销,可以走银行转账吗,我们这边没有发票都是走现金 2. 可不可以老板代付,走其他应付款,然后现金还款老板 3.这样的话纳税还需要调增吗
1.员工拿收据来报销,可以走银行转账吗,我们这边没有发票都是走现金 2. 可不可以老板代付,走其他应付款,然后现金还款老板 .这样的话纳税还需要调增吗
老师你好,金蝶新建固定资产卡片,要求要➕固定资产减值准备,这个怎么去设置
收到电费专票,发票内容供电,电费,没有体现具体的单位,数量,单价,这张专票合规吗
老师请问一下,公司租用的荒山要交城镇土地使用税吗
您好老师几年前支付的款项现在拿不到发票一直挂账应付账款,现在怎么账务处理
老师,一个制造企业他也代加工,但是经营范围里面没有加工经营范围,我可不可以开加工发票
对方开了劳务费发票,我们公司还需要为这个人履行申报个税义务吗?对方不愿意承担个税
老师就是股权变更日期是不是营业执照上面的日期
老师,下午好,我司租了一个门店租金一年33600元,押金1000元,因对方房子违规,现在全额返还我们房租33600元,押金1000元,另赔偿我们10000元,请问这10000元我们怎么给对方提供票据,能开具发票吗?
想问下 实操老师,都是根据销售人员来报销,借:管理费用贷:银行存款, 还是直接每月导出税务所取得发票,借:管理费用- 贷其他应付,等下次见到员工发票就直接冲 借:其他应付 贷银存呢。
老师就是填报工商年报的时候养老保险人数我是怎么算
就是就只拿来一张发票,然后没有报销单或者收据的话,这样直接根据发票做账做的现金
老师,像前期做账用现金付款的,现在还都是挂账挂在应付账款里面。用现金付款的这些冲平的话,凭证后面再付什么原始凭证
你好 附上现金收据的尼
明白了老师。我们单位有一部分发票是个人代开的,请问我们收到个人代开的发票,做账是做应付账款还是其他应付款
您好,没有付款用应付账款,因为这个等于是采购商品或者服务没有付款
采购商品和服务以外的情况就用其他应付款,你对照一下你这个业务
老师,就像业务员只拿着发票来报销的话,没填报销单,我是不是还要问他们要收据啊
老师,收到个体户以公司的名义开的发票,但是打款是给了个体户法人,这个可以吗
打给法人也是可以的 报销时需要付款凭证呢?
那打给法人和发票的抬头不一样了,这样可以吗
你好 最好出一个收款证明
老师,这个收款证明怎么写呢,有模板吗
你好 是出委托收款证明 百度就有样本