意思是以后也不让勾选认证了?

我5月份进项税额1.4万,销项税额0.23万现在留底还有1.1万,税务局为了避免退税让我做个假的销项,我怎么做假的销项
老师,请问现在增值税留抵是怎么规定的?怎么我们代账公司说不能留底了,每个月进项票要跟销项票一样呢?
老师,进项票厂家开金额太大,现在销项票少,得全部认证做无票收入,现在税局不让留底了,下月在开票怎么办,是冲回一部分销售吗,还有其他方法吗
老师,销项票3月32万,进项票85万,都说税局不让留底了现在,怎么做账
老师,销项票3月32万,进项票85万,都说税局不让留底了现在,怎么做账,如果这月不勾选,不得全额交,得勾选
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
如果这月不勾选,得全额交税呀,所以必须勾选,
税务局没有说不让留底啊
俺会计说税务局不喜欢留底?
没有这回事呢,我们公司也有很多留底呢,没关系的