同学你好,你的问题是什么呢,麻烦你再详细描述一下,以方便老师理解和解答,谢谢。
计划每年向职工发放12万元,有以下两种方案可供选择,应选择哪一种最合理呢? 方案一,全部作为职工的工资发放。 方案二,10万元作为职工工资,2万元用于职工福利费支出。
山东白云卷烟有限公司(简称“白云卷烟公司”)。为增值税一般纳税人,纳税人识别号为91410150258325261N,主要生产销售白云牌卷烟。白云牌卷烟平均售价为80元/条(不含增值税)。2019年5月,公司发生下列经济业务:(1)移送烟叶一批委托某县城加工厂加工烟丝12吨,烟叶成本20万元,该加工厂提供辅料,加工后直接发给白云卷烟公司,共收取辅料及加工费8万元,开具增值税专用发票给白云卷烟公司(受托方没有同类产品售价)白云卷烟公司收到加工厂的消费税代收代缴税款凭证,凭证上注明的消费税为12万元((20+8)÷(1-30%)ⅹ30%)。白云卷烟公司生产车间本月领用委托加工收回烟丝的60%用于继续生产白云牌卷烟。(2)外购已税烟丝,取得防伪税控增值税专用发票,注明金额40万元、增值税5.2万元,本月生产领用其中的80%用于生产白云牌卷烟。(3)向当地某烟草商贸公司销售白云牌卷烟120标准箱(1标准箱=250标准条,1标准条=200支),取得不含税销售额240万元,并收取包装物租金共计33.9万元。(4)本月没收白云牌卷烟逾期包装物押金6.78万元。
山东白云卷烟有限公司(简称“白云卷烟公司”)。为增值税一般纳税人,纳税人识别号为91410150258325261N,主要生产销售白云牌卷烟。白云牌卷烟平均售价为80元/条(不含增值税)。2019年5月,公司发生下列经济业务:(1)移送烟叶一批委托某县城加工厂加工烟丝12吨,烟叶成本20万元,该加工厂提供辅料,加工后直接发给白云卷烟公司,共收取辅料及加工费8万元,开具增值税专用发票给白云卷烟公司(受托方没有同类产品售价)白云卷烟公司收到加工厂的消费税代收代缴税款凭证,凭证上注明的消费税为12万元((20+8)÷(1-30%)ⅹ30%)。白云卷烟公司生产车间本月领用委托加工收回烟丝的60%用于继续生产白云牌卷烟。(2)外购已税烟丝,取得防伪税控增值税专用发票,注明金额40万元、增值税5.2万元,本月生产领用其中的80%用于生产白云牌卷烟。(3)向当地某烟草商贸公司销售白云牌卷烟120标准箱(1标准箱=250标准条,1标准条=200支),取得不含税销售额240万元,并收取包装物租金共计33.9万元。(4)本月没收白云牌卷烟逾期包装物押金6.78万元。
山东白云卷烟有限公司(简称“白云卷烟公司”)。为增值税--般纳税人,纳税人识别号为91410150258325261N,主要生产销售白云牌卷烟。白云牌卷烟平均售价为80元/条(不含增值税)。2019年5月,公司发生下列经济业务:(1)移送烟叶--批委托某县城加工厂加工烟丝12吨,烟叶成本20万元,该加工厂提供辅料,加工后直接发给白云卷烟公司,共收取辅料及加工费8万元,开具增值税专用发票给白云卷烟公司(受托方没有同类产品售价)白云卷烟公司收到加工厂的消费税代收代缴税款凭证,凭证上注明的消费税为12万元((20+8)+(1-30%)x30%)。白云卷烟公司生产车间本月领用委托加工收回烟丝的60%用于继续生产白云牌卷烟。(2)外购已税烟丝,取得防伪税控增值税专用发票,注明金额40万元、增值税5.2万元,本月生产领用其中的80%用于生产白云牌卷烟。(3)向当地某烟草商贸公司销售白云牌卷烟120于礼师石I反亲,杜明玉欲40万元、项值祝D.2万元,个月生产领用其中的80%用于生产白云牌卷烟。(3)向当地某烟草商贸公司销售白云牌卷烟120标准箱(1标准箱=250标准条,
2017年北京市职工月最低工资标准为2000元: 假定某职工2017年10月1日至8日加班,本月其他时间正常出勤,无请假,计算其10月应发工资
(1-1%)^4–1计算方法步骤
公司和主播签订直播合同,每个月支付主播相应的保底收益,这部分会计如何入账,入账原始凭证需要什么
老师好 收到4万租赁费 但因为发票额度不够 只开了3.3万的发票 我想问下 这个应该怎么入账
老师,现在小规模开专票是几个点啊?
您好老师,我公司老板的丈夫也开了一家公司,也是法定代表人,这两个公司今年经常来回倒腾钱,这个怎样去做账呢? 他们是关联企业吗?如果是关联企业做借款可以吗?
老师好,一般贸易,出口商品按照内贸增税,账务如何处理?借:应收账款贷:主营业务收入(FOB,4521美元*汇率)应交税费-应交增值税-销项(4521美元*汇率*13%)这样计算应收账款>合同CIF价格(实际应收4788美元)。是否可以这样处理?借:应收账款(CIF,4788美元*汇率)贷:主营业务收入(FOB,4521美元*汇率)销售费用(运费+保险,267*汇率)销项税做主营业务成本,借:主营业务成本贷:应交税费-应交增值税-销项税额
老师,我企业帮员工交的职工医疗互助金,全部由公司承担。这个怎么做账?也是要按直接人工、管理费、制造费这些科目来做吗?
老师这个票是不是不能税前扣除?
你好老师,24年有实缴4000万,账里面没做,做到25年行不
老师,你好,我单位是土石方工程,跟个人租了铲车,个人代开发票承包经营铲车工程的发票给我们,我要怎么做会计凭证