借:应付账款-运费 10-4.5 贷:利润分配-未分配利润 5.5

老师,你好,我公司是建筑施工企业,我八月份做了一个暂估人工的分录。 借:工程施工- A项目-人工费 20万 工程施工B项目-人工费 15万 贷:应付账款- C公司 35万 9月我收到发票冲暂估成本的时候我按照发票金额来冲。 应付账款C公司贷方有一笔钱6万元。到今天我才发现是我暂估的时候暂估成本多了。我现在应该怎么办。怎么把这6万元钱平掉呢。
您好老师,我公司是运输公司去年承接部队运输的业务,去年已根据实际运输量开具发票并收到发票上数量金额均相等的运费,已全款打入公账,现在部队上说他们今年审计出去年吨位有误差500元,不需要作废去年发票重新开具,让我们从公账给他们退回该款项,注明是退去年多付运费,部队也开具收据,这个该怎么账务处理?
会计实务题?实务-练习材料费用的核算【资料】北环工程公司对库存材料采用计划成本进行核算,2006年3月初的有关材料结存数据见表3-22.表3-22有关材料结存数据请H本n主要材料计划成本中包含25000元暂估入账材料的计划成本。公司12月份发生如下经济业务:(1)上月向北方建材公司购入的原木50立方米,因发票账单未到,已按计划成本500元暂估入账,现冲回。(2)上月已付款的石灰20吨,单价320元,运杂费600元,现已收料入库,计划单价300元。(3)购入红砖10万块,单价0.20元,开出转账支票付论,另用现金支付运费500元,红砖计划单价0.18元,经验收发现短缺2000块,系对方少发,对方同意补发,但尚未运到(4)向市五金公司购入轴承、轮胎等机城配件一批,开出转账支票支付货款530元,以现金支付运杂费100元,配件全都验收入库,计划总成本5000元。
(感谢老师这题有点长)北方公司为增值税一般纳税人,原材料采用计划成本核算。2021年12月与存货有关的业务如下(取得的增值税专用发票均已认证),月初有关科目余额为:“原材料”借方余额2500万元,“材料成本差异”贷方余额30.3万元。(1)2日,采购原材料一批,购买价款200万元,增值税税额26万元;运费2万元,增值税税额0.18万元。该批材料的计划成本为210万元,材料已验收入库,货款已通过银行转账支付。(2)10日,采购原材料2000吨,采购款500万元,增值税税额65万元;运费5万元,增值税税额0.45万元;途中保险、装卸费2万元,增值税税额0.12万元。材料运到后发现短缺5吨,属于合理损耗,按计划成本2600元/吨验收入库。所有款项均转账支付。(3)15日,向外地购入材料一批,发票账单已收到,列明材料价款600万元,增值税税额78万元。货款已预付500万元,余款暂欠,直至月末材料仍未运到。
甲企业是位于某县城的酒厂,为增值税一般纳税人。2022年10月甲企业发生如下经济业务:(1)进口一批葡萄酒,出口地离岸价格88万元,境外运费及保险费共计8万元,海关开具了进口增值税专用缴款书;(2)从乙酒厂购进粮食白酒4吨,专用发票上注明每吨不含税价1.5万元;购进白酒全部生产领用,勾兑38度白酒8吨并直接出售,取得不含税收入38万元;(3)委托某个体工商户(小规模纳税人)生产10吨粮食白酒,甲企业提供原材料成本35万元,支付加工费6.18万元(含税),收回后封存入库,取得税务机关代开的专用发票;(4)本月生产销售散装啤酒200吨,每吨不含税售价2850元,且每吨收取包装箱押金226元,约定半年期限归还;(5)酒厂将进口的葡萄酒的80%用于生产高档葡萄酒,当月销售高档葡萄酒取得不含税销售额500万元;(6)销售自产粮食白酒15吨,每吨不含税单价8万元,收取包装物押金17万元,收取运输装卸费2.3万元;老师,发不下,还有一半,在下一个提问里,也追问不了,拜托了,老师
你好,想问问关于公账上直接扣除了上个月水电费,是否需计提?工资和社保费用这些也要计提吗?但工资都是1号发放,除了节假会迟一两天
您好,我们公司没有开通社保账户,是不是就不用申报社保
老板朋友用我们工程公司签了一个工程合同。我们给甲方开了发票,收到了甲方的工程款,工程款到了后转给了老板朋友。分录怎么做账才是平的请老师指导
请问老师享受先进制造业加计抵减政策需要企业是高新企业条件吗?
老师,提问,有个员工12月份是在另外一家公司入职,然后是1月份发12月份工资,但是1月份要给他在其它另外一家公司买社保,然后1月份给他发工资,这两者会有冲突吗
老师,之前的会计把应收账款的余额少记了3万多,导致现在对方单位把钱付完了,应收账款的借方多出来3万多,之前的账一直是手工做账,现在资产报表上的应收账款出现负数了,该怎么调整
公司房租没有入账,但是有装修费,装修费可以入账税前扣除吗?
12月发的年终奖,必须1月份申报吗?我1月已经扣了个税了 忘记申报年终奖?该怎么办?
建筑公司干工程,剩余1百多万元,发包方让建筑公司签了承诺不予收款协议,剩余1百多万不给了,这一百多万要确认收入交增值税所得税吗?
老师,之前代账公司做的账,因为没有做银行账,导致期初应付职工薪酬有17万,本来一般已计入和已发放工资金额相差不大,这样期末已发放大于已计入将近7万,在申报企业所得税是,就按报表的金额填吗?
老师,我不管单价,就按金额冲行不行?之前暂估10万,现在来发票4.5万,之后还会再来5.5万的发票,这样4.5➕5.5=10万,就正好把去年的10万冲掉了
可以的,不用管单价可以的
反正我估10万成本,我冲回10万成本就行了,是吧
是的,就是那个意思的哈