借:应付账款-运费 10-4.5 贷:利润分配-未分配利润 5.5

会计实务题?实务-练习材料费用的核算【资料】北环工程公司对库存材料采用计划成本进行核算,2006年3月初的有关材料结存数据见表3-22.表3-22有关材料结存数据请H本n主要材料计划成本中包含25000元暂估入账材料的计划成本。公司12月份发生如下经济业务:(1)上月向北方建材公司购入的原木50立方米,因发票账单未到,已按计划成本500元暂估入账,现冲回。(2)上月已付款的石灰20吨,单价320元,运杂费600元,现已收料入库,计划单价300元。(3)购入红砖10万块,单价0.20元,开出转账支票付论,另用现金支付运费500元,红砖计划单价0.18元,经验收发现短缺2000块,系对方少发,对方同意补发,但尚未运到(4)向市五金公司购入轴承、轮胎等机城配件一批,开出转账支票支付货款530元,以现金支付运杂费100元,配件全都验收入库,计划总成本5000元。
(感谢老师这题有点长)北方公司为增值税一般纳税人,原材料采用计划成本核算。2021年12月与存货有关的业务如下(取得的增值税专用发票均已认证),月初有关科目余额为:“原材料”借方余额2500万元,“材料成本差异”贷方余额30.3万元。(1)2日,采购原材料一批,购买价款200万元,增值税税额26万元;运费2万元,增值税税额0.18万元。该批材料的计划成本为210万元,材料已验收入库,货款已通过银行转账支付。(2)10日,采购原材料2000吨,采购款500万元,增值税税额65万元;运费5万元,增值税税额0.45万元;途中保险、装卸费2万元,增值税税额0.12万元。材料运到后发现短缺5吨,属于合理损耗,按计划成本2600元/吨验收入库。所有款项均转账支付。(3)15日,向外地购入材料一批,发票账单已收到,列明材料价款600万元,增值税税额78万元。货款已预付500万元,余款暂欠,直至月末材料仍未运到。
甲企业是位于某县城的酒厂,为增值税一般纳税人。2022年10月甲企业发生如下经济业务:(1)进口一批葡萄酒,出口地离岸价格88万元,境外运费及保险费共计8万元,海关开具了进口增值税专用缴款书;(2)从乙酒厂购进粮食白酒4吨,专用发票上注明每吨不含税价1.5万元;购进白酒全部生产领用,勾兑38度白酒8吨并直接出售,取得不含税收入38万元;(3)委托某个体工商户(小规模纳税人)生产10吨粮食白酒,甲企业提供原材料成本35万元,支付加工费6.18万元(含税),收回后封存入库,取得税务机关代开的专用发票;(4)本月生产销售散装啤酒200吨,每吨不含税售价2850元,且每吨收取包装箱押金226元,约定半年期限归还;(5)酒厂将进口的葡萄酒的80%用于生产高档葡萄酒,当月销售高档葡萄酒取得不含税销售额500万元;(6)销售自产粮食白酒15吨,每吨不含税单价8万元,收取包装物押金17万元,收取运输装卸费2.3万元;老师,发不下,还有一半,在下一个提问里,也追问不了,拜托了,老师
老师您好,想请问下2022年12月收到委托对方物流公司的发票2万元,现在实际发生的运费是1.98万,而且之前2万已经开票了,需要他们退回来0.02万,我要求他们红冲发票重新开具,但是对方会计说要我们这边开0.02万的发票给她,她说我们收的款,我们开发票,老师,这样不合理吧,怎么收到退回的运费要我们开票的呢
老师,去年12月暂估500吨✖️200元=10万运费,现在来的发票金额300吨✖️150元=4.5万,开的运费单价不一样怎么办?怎么冲这个运费呢
现金登记现金日记帐。微信支付宝收款登记什么
员工工伤,2月计提工资889.75(银行存款已发),3月计提工资1438.18,发生工伤医药费559.44,保险公司理赔2666.33,2026年1月重新银行转款(1438.18+559.44),那么我做了一笔借其他应收款2666.33贷银行存款1997.62 管理费用668.71 ,这个分录完整吗 借管理费用-工资889.75 贷银行存款889.75 借管理费用-1438.18 贷现金1438.18 借银行存款2666.33 贷其他应收款2666.33 员工发生工伤医药费559.44 借其他应收款 2666.33 管理费用-6668.71 贷银行存款1997.62(1438.18+559.44) 去年当时付了一笔现金1438.18,今年要调整分录改用银行存款付款,分录怎么调账啊,税务报表怎么处理
老师,我申报2月份个税,有3个人离职,没有工资,我已经填过离职日期,但是申报的时候出来提示需进行综合所得申报,没有工资并且离职,怎么申报
老师,用于出口退税的发票勾选了 后面如果发票内容有问题 不退了 有没有什么影响
做汇算清缴时,当年没有利润,需要填《A106000企业所得税弥补亏损明细表》吗
可以债转股吗,要交税吗,现在和股东挂的借款。之前还不是股东挂的借款。现在对方是百分之百的股东,能不能把之前的其他应付款转为投资,账上也没有实收资本
一般纳税人一般是按季度考虑税负,如果是4月,就看第一季度税负,如果是5月,看4月的税负还是看上一季度税负
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
老师,我不管单价,就按金额冲行不行?之前暂估10万,现在来发票4.5万,之后还会再来5.5万的发票,这样4.5➕5.5=10万,就正好把去年的10万冲掉了
可以的,不用管单价可以的
反正我估10万成本,我冲回10万成本就行了,是吧
是的,就是那个意思的哈