
老师好,我们是5月份没有做账,然后5月份里面有补3-4月份工资没有发的,都在5月工资里面发放,我做6月份工资的入账的话,要不要把3-4月份工资踢出来的金额来计提,然后发放工资按实发工资发,这样做账可以吗?因为我想计提工资少点影响利润,
老师,请问之前做账是当月计提当月现金发放,然后现在8月的工资开始用银行发了,是不是9月申报8月所属期的工资填0,然后10月申报9月发放8月份的工资?因为工资都是当月发放,8月开始就是次月发了,
请教一下,我8月份的工资是9月份出,9月份的工资到了11月份才出,也就是说10月份帐面没产生过工资,我是内账,之前会计也没计提工资,什么时候支出工资就纳入当月费用,我在核算10月成本的时候,能不能把9月的工资作为10月成本进行计提,正常10月成本就对应10月工资,但10月工资迟迟不出,没办法,所以,想请教一下,能不能拿9月的工资作为10月成本进行计提
三月份开始做账,之前没有账。三月份发,一月份的工资,但是前面没有计提,当月的费用是不是增加了很多?因为当月要计提工资,然后三月份又要发一月份的工资,当月的成本是不是加大了?
老师,我们单位三月份给员工发了一二月份的工资,一二月份是不是要计提当月工资?
点了查询就出来图片上的,然后就点不开
老师,你好,钢材贸易行业,税务稽查,上家逃跑,进项发票72万,私户资金回流20万,这种情况72万的进项发票,进项税额都要进项转出吗?还是只需要转出回流的20万的金额?税务局一般会怎么处理呢?
老师好,我想问哈我们这个月工资包含个人应该交的社保合计105384.7,这里面个人应该交社保5143 公司 应该交11915.97 我计提工资的完整的分录改怎么做?老师给我个完整的会计分录,从计提到发放并带上数字,我老是在数字这里搞混,谢谢,
老师想问一下;我们公司总经理合同和社保都是和总公司签的;社保也是在总公司缴纳申报;支付工资的时候是总公司付一部分,我们公司付一部分;这种个税怎么申报是合理的呢
老师你好请问缴纳印花税分录如何写呢?
你好,我们和一家公司合作业务,我们既提供服务,也销售产品,量比较大,对方要求所有开票按服务费开,相当于是提供服务赠送产品,这样可以吗
销售成本结转表里要附着出库单吗,出库金额是销售价,结转是成本价
2019年公司股东转让没有去税务局做变更,我们23年接收后去税务局所做了变更,当时按照实收资本金额做的转让协议,交了印花和个所,现在税务局联系让按照所有者权益计算缴纳个所,这个股东都70多岁了,之前我们跟人家也没联系,根本联系不上,这种情况怎么处理?
老师,公司支付给个人的劳务费,已代扣代缴个税,并且已取得个人代开的发票,这个怎么记账,分录怎么做
老师,现在固定资产入账起步金额是多少?小规模公司购入1部苹果手机6145元怎么做账务处理?