你好,之前 的记账凭证,是有什么错误吗?
老师好,记账凭证是这样的, 借:研发费-风机湿帘测试-人工费用-社保费4547.84, 借:管理费用-社保3829.76, 借:应付职工薪酬-应付社会保险费3388 贷:银行存款-中信银行天津华苑支行11765.60 这个是2022年11月的记账凭证, 现在2023年3月份,把它冲了,然后再做个一模一样的凭证。 用的2007年企业会计准则,以前年度损益调整的会计科目具体是怎样的?谢谢
老师好,记账凭证是这样的, 借:研发费-风机湿帘测试-人工费用-社保费4547.84, 借:管理费用-社保3829.76, 借:应付职工薪酬-应付社会保险费3388 贷:银行存款-中信银行天津华苑支行11765.60 这个是2022年11月的记账凭证, 现在2023年3月份,把它冲了,然后再做个一模一样的凭证。 用的2007年企业会计准则,以前年度损益调整的会计科目具体是怎样的? 答过的老师请不要再接了!!!
老师好,记账凭证是这样的, 借:研发费-风机湿帘测试-人工费用-社保费4547.84, 借:管理费用-社保3829.76, 借:应付职工薪酬-应付社会保险费3388 贷:银行存款-中信银行天津华苑支行11765.60 这个是2022年11月的记账凭证, 现在2023年3月份,把它冲了,然后再做个一模一样的凭证。 用的2007年企业会计准则,以前年度损益调整的会计科目具体是怎样的? 答过的老师请不要再接了!!!想听听其他老师的建议!
老师好,记账凭证是这样的, 借:研发费-风机湿帘测试-人工费用-社保费4547.84, 借:管理费用-社保3829.76, 借:应付职工薪酬-应付社会保险费3388 贷:银行存款-中信银行天津华苑支行11765.60 这个是2022年11月的记账凭证, 现在2023年3月份,把它冲了,然后再做个一模一样的凭证。 用的2007年企业会计准则,以前年度损益调整的会计科目具体是怎样的?
老师好,记账凭证是这样的, 借:研发费-风机湿帘测试-人工费用-社保费4547.84,(研发部门公司承担部分) 借:管理费用-社保3829.76,(管理部门公司承担部分) 借:应付职工薪酬-应付社会保险费3388(个人承担部分) 贷:银行存款-中信银行天津华苑支行11765.60 这个是2022年11月的记账凭证, 现在2023年3月份,把它冲了,然后再做个正确的,财务软件用的是2007年企业会计准则,具体的会计科目是怎样的,具体金额是多少呢? 谢谢
老师,我现在要做企业新购买下来的的公司5月到现在的财务账,公司有进销存系统但是因为新买下来的公司的公户还没办呢,所有的进出流水都是和总公司的货款混在一起存入总公司的公户里了,而且我们收款是去客户那里用个人微信或者现金收款。目前的凭证只有收据和进销存系统上的数据,我应该怎么做账呀?
老师能不能发我一份汇算清缴那一套表一般纳税人的。我想学习学习,37张表吧。学堂那里能有呢
老师,请问下,车辆购置税,是由公司帮客户缴纳吗?还是客户自己去税务局缴税呢?
老师好,目前工作好找吗
带料加工金项链,(没有同类金银销售价格价格)。受托加工方只提供辅材,收取加工费,在计算増值税与消费税组成计税价格有什么不同?(消费者提供供的金项链价格1万,加工费500元,辅材300元)
老师如果对方虚开发票了。我们取得了进账。都有什么税务风险麻烦详细给我说下谢谢
老师,我虽然有证,但是从来没有真的开始做过帐,EⅩCe|,不会,这几天我应该先学什么,我要从那里开始,无头无路的?
老师,请问员工一下发3个月工资(5000元/月),如果正常发不用扣个税,这样一次发要扣个税吗?
您好~咨询下【A公司接受B公司(非股东)捐赠的库存商品一批,取得增值税专用发票注明价款10万 元、税额1.3万元,A公司直接将受赠金额全部计入了“资本公积”账户核算】。会计处理错误。想知道,一般什么时候可以计入资本公积这个科目?
老师没有发票,购买一些乱七八糟的生活用品一大推都是小额零星支出,记一笔业务可以吗?
接上个问题老师,在记账软件里是没有错误的,只是在本的记账凭证有错误,而且现在把正确的记账凭证粘到错误的记账凭证上面了
你好,那可以红冲错误的记账凭证,然后做正确的记账凭证(软件里面的不动)
这个记账凭证之前是出纳做的,她打印出来的,后来我发现错了,我改过来了,忘告诉她了,在报税之前改的
(是针对这个回复有什么疑问吗)
我有点懵了,怎么整?怎么红冲呢?老师
老师好,具体怎么冲呢?会计凭证是什么呢?
你好,红冲就是做之前相同的分录(金额负数啊)(涉及损益的科目,通过 以前年度损益调整 科目代替)
红冲都是负数,我会做,以前损益调整呢老师,红冲完之后,再做一笔一模一样的是吧
你好,红冲完之后,再做一笔正确的凭证啊
红冲也是冲正确的是吧,因为这个凭证在报税之前改过来了的
你好,红冲是冲销之前错误的凭证。
这个记账凭证在报税之前改过来了,后头的那些原始凭证都是跟正确的记账凭证符合的,
只是订的本的记账凭证这张有错误
你好,订本的记账凭证这张有错误,如果你想避免拆凭证,就可以红冲错误的记账凭证,然后做正确的记账凭证啊
我昨天把正确的记账凭证粘到错误的记账凭证上了,纸厚了,
(是针对这个回复有什么疑问吗)
只说的我理解,其实在错误的记账凭证,在这里跟正确的数是一样的是吧
你好,是的,是这样的
老师好,以前损益调整,会计科目具体怎样的老师,用的是2007年企业会计准则
你好,以前年度损益调整,是对跨年度损益事项进行的调整