你好,之前 的记账凭证,是有什么错误吗?

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老师好,记账凭证是这样的, 借:研发费-风机湿帘测试-人工费用-社保费4547.84, 借:管理费用-社保3829.76, 借:应付职工薪酬-应付社会保险费3388 贷:银行存款-中信银行天津华苑支行11765.60 这个是2022年11月的记账凭证, 现在2023年3月份,把它冲了,然后再做个一模一样的凭证。 用的2007年企业会计准则,以前年度损益调整的会计科目具体是怎样的?谢谢
老师好,记账凭证是这样的, 借:研发费-风机湿帘测试-人工费用-社保费4547.84, 借:管理费用-社保3829.76, 借:应付职工薪酬-应付社会保险费3388 贷:银行存款-中信银行天津华苑支行11765.60 这个是2022年11月的记账凭证, 现在2023年3月份,把它冲了,然后再做个一模一样的凭证。 用的2007年企业会计准则,以前年度损益调整的会计科目具体是怎样的? 答过的老师请不要再接了!!!
老师好,记账凭证是这样的, 借:研发费-风机湿帘测试-人工费用-社保费4547.84, 借:管理费用-社保3829.76, 借:应付职工薪酬-应付社会保险费3388 贷:银行存款-中信银行天津华苑支行11765.60 这个是2022年11月的记账凭证, 现在2023年3月份,把它冲了,然后再做个一模一样的凭证。 用的2007年企业会计准则,以前年度损益调整的会计科目具体是怎样的? 答过的老师请不要再接了!!!想听听其他老师的建议!
老师好,记账凭证是这样的, 借:研发费-风机湿帘测试-人工费用-社保费4547.84, 借:管理费用-社保3829.76, 借:应付职工薪酬-应付社会保险费3388 贷:银行存款-中信银行天津华苑支行11765.60 这个是2022年11月的记账凭证, 现在2023年3月份,把它冲了,然后再做个一模一样的凭证。 用的2007年企业会计准则,以前年度损益调整的会计科目具体是怎样的?
老师好,记账凭证是这样的, 借:研发费-风机湿帘测试-人工费用-社保费4547.84,(研发部门公司承担部分) 借:管理费用-社保3829.76,(管理部门公司承担部分) 借:应付职工薪酬-应付社会保险费3388(个人承担部分) 贷:银行存款-中信银行天津华苑支行11765.60 这个是2022年11月的记账凭证, 现在2023年3月份,把它冲了,然后再做个正确的,财务软件用的是2007年企业会计准则,具体的会计科目是怎样的,具体金额是多少呢? 谢谢
                老师您好,一般纳税人11月申报10月税的时候需要申报10月电商平台收入嘛
老师,请问汽车租赁公司合同纠纷案件很多正常吗?
老师,我现在在做税务注销,做清算企业所得税申报,《剩余财产计算和分配明细表》中的剩余财产是10万,下面有个其中:累计盈余公积,累计未分配利润这两个需要填吗?如果需要,填的是账面上的累计未分配利润吗?
请问老师,公司有两位股东,其中一位股东的出资额是20万,现在要转让出去,已经实缴,是不是就不可以做零元转让了?
老师您好,公司交了8-12月份店面的房租费用,可是钱是10月份才交的,我怎么摊销费用,可以10月份一起摊销3个月费用吗,后面的2个月每月摊
老师你好,税务局打电话说我们22年的发票需要进项税额转出,下边是以前会计的做的账,税务局说还没有转出,不懂什么意思,下边是以前会计做的账,老师你看下那不对啊
老师,我现在做税务注销,在做清算企业所得税申报时,资产处置损益明细表有货币资金,账面价值填10万,计税基础跟可变现价值或交易价格怎么填?
老师,本月收到25年物业费和房租,我把1—9月的补摊在本月可以吗?还有24年摊漏了2000多要用以前年度损益调整吗
付工程款,施工单位提供的银行担保函财务会计留复印件,那么原件交给业务经办人吗?担保函怎么处理?
请问老师服装行业购买衣服是为了研究款式、面料,不是直接销售的,这部分支出计入什么科目比较合适呢?
接上个问题老师,在记账软件里是没有错误的,只是在本的记账凭证有错误,而且现在把正确的记账凭证粘到错误的记账凭证上面了
你好,那可以红冲错误的记账凭证,然后做正确的记账凭证(软件里面的不动)
这个记账凭证之前是出纳做的,她打印出来的,后来我发现错了,我改过来了,忘告诉她了,在报税之前改的
(是针对这个回复有什么疑问吗)
我有点懵了,怎么整?怎么红冲呢?老师
老师好,具体怎么冲呢?会计凭证是什么呢?
你好,红冲就是做之前相同的分录(金额负数啊)(涉及损益的科目,通过 以前年度损益调整 科目代替)
红冲都是负数,我会做,以前损益调整呢老师,红冲完之后,再做一笔一模一样的是吧
你好,红冲完之后,再做一笔正确的凭证啊
红冲也是冲正确的是吧,因为这个凭证在报税之前改过来了的
你好,红冲是冲销之前错误的凭证。
这个记账凭证在报税之前改过来了,后头的那些原始凭证都是跟正确的记账凭证符合的,
只是订的本的记账凭证这张有错误
你好,订本的记账凭证这张有错误,如果你想避免拆凭证,就可以红冲错误的记账凭证,然后做正确的记账凭证啊
我昨天把正确的记账凭证粘到错误的记账凭证上了,纸厚了,
(是针对这个回复有什么疑问吗)
只说的我理解,其实在错误的记账凭证,在这里跟正确的数是一样的是吧
你好,是的,是这样的
老师好,以前损益调整,会计科目具体怎样的老师,用的是2007年企业会计准则
你好,以前年度损益调整,是对跨年度损益事项进行的调整