嗯嗯,这个可以开13%的哈

老师你好我们公司购买一批二手机器,对方是固定资产处理的,对方把固定资产处理给我们可以开具发票吗,合法流程应该怎么走
老师你好,想问下我单位非二手车公司之前购买了一台汽车,已抵扣进项。作为固定资产了。现在将汽车出售了。已经给购买方机动车二手车统一发票了。还需要给对方开具增值税专用发票,对方才能抵扣进项税是吗?我们在家自行就能开具13%专票吗?
我们买了对方公司的设备,对方公司给我们开了发票,现在我们要处置固定资产了,还把设备卖给原来公司,我们再给原来公司开票可以吗
老师,我们要从外面买二手固定资产设备,对方要开什么发票给我司才合法呢?现在对方说开13%增值税专票给我们。
老师,我想问问对方装修80万,设备50万,现在折旧下来装修30万 设备20万,对方给我们开具13的税发票,对吗?出售二手固定资产的税率是多少
请问老师,自然人之间转让股权,张三将A公司的股份1500万元,以转让价230万元转给其父亲,张三取得股权时的原值是230万元,A公需要做的账务处理是: 借:实收资本—张三 贷:实收资本—父亲,对吗?
增资稀释原股的股权税务怎么处理
财务领导叫我今年要做点收入,交点税是什么意思?是指的开收入发票吗?
你好老师,社保个人部分挂那个科目,公司部分也要通过应付职工薪酬核算吗
老师,不含税价100,供应商收11个点的费用,价税合计111。但是开了13个点的专票,那么我的实际成本价是111/1.13*1.11吗
注册会计师需要每年继续教育么?那需要缴费么
按错误的科目余额表建好账,应收应付怎么调成正确的余额?该怎么做调账分录呢?
电子税务局购销合同确认信息对方发送后怎么一直查不到
老师,我同事以前入科目都入错了,有19-24年的很多科目都入错,实收资本/借款/费用/往来款这些,我11月账都找到错误科目,在11月冲红原单和更正,如果是费用类的就入未分配利润,如果是往来科目就直接调平,入未分配利润的要调整以前的报表吗
老师晚上好!公司要开生产经营会,财务要准备什么资料(是建筑行业)
可以吗?那这个进项可以抵扣?
我在网上查是开2%普票,那个不对是吗?
你们按对方开票的税额抵扣就行了
老师,比如说我现在没有销项,这个进项就一直挂着对吗?因为业务暂停了。
这个进项税额最久可以挂多久呢?明年还能抵扣吗?
这个没有抵扣期限的哈
我现在销项只有七千多,我可以要求供应商开票的时候金额分开几张来开吗?比如这个供应商订单的进项一共是2万,我让他分开来开几张进项给我,开个7000,开个1万,开个3000,可以吗?,我有合适的销项我就可以抵扣进项了。
可以的,只要供应商愿意