嗯嗯,这个可以开13%的哈

老师你好我们公司购买一批二手机器,对方是固定资产处理的,对方把固定资产处理给我们可以开具发票吗,合法流程应该怎么走
老师你好,想问下我单位非二手车公司之前购买了一台汽车,已抵扣进项。作为固定资产了。现在将汽车出售了。已经给购买方机动车二手车统一发票了。还需要给对方开具增值税专用发票,对方才能抵扣进项税是吗?我们在家自行就能开具13%专票吗?
我们买了对方公司的设备,对方公司给我们开了发票,现在我们要处置固定资产了,还把设备卖给原来公司,我们再给原来公司开票可以吗
老师,我们要从外面买二手固定资产设备,对方要开什么发票给我司才合法呢?现在对方说开13%增值税专票给我们。
老师,我想问问对方装修80万,设备50万,现在折旧下来装修30万 设备20万,对方给我们开具13的税发票,对吗?出售二手固定资产的税率是多少
老师您好!请教个问题,无形资产摊销 摊销完成后出现贷方(入账价值的余额)入账金额9万,累计摊销贷方9万。这个应该是正确的吧?
表格如下所示,期初库存+本期发货-期末库存=本期流向,期末库存=门店库存+总部库存。1.当期末库存数量没有数据时则本期流向为0;当期末库存为0时,则本期流向计算满足上面条件。该怎么设置公式呢?
请问电子发票会计做账需要打印出来吗?
这个预收款不足可以倒挂吗?还是需要应收账款
老师,预收款有余额,应付款年初没有余额,应收账款4-8月才有陆续进余额,我在2月分做了笔分录,借:预收账款-1千万,贷预收账款1千万,当期应收科目为负数,到8月才平,这样处理有没有风险?
老师,2018年前好几个客户有预收款一直挂在系统上,可能是之前系统操作有问题没确认收入,现在应该怎样把那些预收款做账做掉(不需要发货给客户)
老师你好,请问这个民非公司支付的专家评估费分录怎么做?分别付了两个专家税前2500(实发2160)另一个税前1000(实发)960元,银行支付
收到无偿划拨的已经折旧完的固定资产怎么做账
老师,企业所得税汇算清缴后,实际的税费跟之前计提的有差异,账务处理怎么做?
预算会计科目财政拨款结转有余额,是没有花完的,设置科目的时候,会计软件里头科目类型只有资产,负债,净资产,收入,支出,选择哪个类型,余额方向符合逻辑
可以吗?那这个进项可以抵扣?
我在网上查是开2%普票,那个不对是吗?
你们按对方开票的税额抵扣就行了
老师,比如说我现在没有销项,这个进项就一直挂着对吗?因为业务暂停了。
这个进项税额最久可以挂多久呢?明年还能抵扣吗?
这个没有抵扣期限的哈
我现在销项只有七千多,我可以要求供应商开票的时候金额分开几张来开吗?比如这个供应商订单的进项一共是2万,我让他分开来开几张进项给我,开个7000,开个1万,开个3000,可以吗?,我有合适的销项我就可以抵扣进项了。
可以的,只要供应商愿意