你好,现在修改过来,借库存商品a产品贷应付账款暂估,借主营业务成本贷库存商品a产品之前的需要红冲。
公司现在是今天做产品,明天就出货,基本没有库存的情况,但是月底了,有做货没有出去,那就是算库存了,因为之前没有用到库存商品,那这个库存的产品月底如果何做账物处理比较好,还有如何结转成本了
老师,我们公司销售收入已经实现了,销售款也已经收到,但是产品还在加工中没发给对方,这种情况月末用结转库存商品到主营业务成本吗?
单位加工成库存商品库存商品是不是一定要在销售之前入库?我们单位实际情况商品一生产出来就送到客户那了,产品保质只有四个小时,真实情况是没有库存,那我做账的的时候还要不要转库存商品,开具发票时再结转库存商品,这个情况违不违背税法?明明被客户拿走了还做库存商品在账上
老师,您好!公司存在一个这样的情况,公司是做商贸的,销售A产品,但是A产品都没库存了,公司还是要开这个产品的发票,在结转成本的时候又拿B产品来做结转,这种情况要怎么处理啊?
老师你好 比如我有一批A产品里含有B,C两种产品(比如散装酒)混合,进项能对外销售的只要B产品,C产品作为销售配额赠送的,只有B产品能计入销项,这样的话C产品作为赠送 我应该怎么转结成本?和结转拿来做样品 招待等、我之前一直是 用 借主营业务成本(B,C) 借 业务宣传费(按进货价) 贷 库存商品B 库存商品C (库存商品C) 这样有没有毛病 (小规模 基本都在 增值税征收免税范围内)
老师好,请问公司共需支付1500元修理费,在7月预付了1000元,8月收到修理发票并支付余款,请问老师2个月的分录如何做啊?谢谢
同省 不同市 的餐饮费或者住宿费是差旅费还是业务招待费
问题1:老师,我们是a公司。我们支付b公司18800元作为物料推广费。他给我们开了18800的6个点的物料推广费票。1月份开的。 后面因为需要冲红5000。他让我们这边提起统计信息确认单,他那边确认,我们这边就直接开出了5000块钱的红冲发票。 我想问一下这个正确吗?是应该他们开这个红冲发票。还是我们开也可以。 问题2然后想问一下老师进项税转出的分录。当时我们是做的借销售费用,物料推广费。借进项税额 贷就是应付账款。 想问一下,现在进项税转出的分录应该怎么做?
老师 想问下直播行业内账按发货确认收入还是按回款确认收入会好一些
住宿费发票 如果金额是6000多 怎么开开一项可以吗
国内运费险要不要一单一单跟订单号去匹配对一下?
我们是装修公司,我看不懂这个订的公式,有没有简单一点的公式,求解
出差机票买的保险可以列入差旅费吗
本月申报进项抵扣少,需要缴纳的税额多,但是没钱交,有什么办法可以先不交等下月进项进来了再交剩余的?
分期付息和分次付息都是一个意思吧
实际销售出去的a产品,就得做a产品的,你没有这个发票,你可以先暂估。
好像从22年开始就有这种情况了,那之前已经跨年了,也是这样冲红吗?
a产品和B产品的价格有差异吗?如果有的话,把主营业务成本改成以前年度损益调整。
我是这两天刚入职这家公司,交接的时候,前任会计说因为采购A产品没要发票,而公司有一个客户就指定要开A产品的发票,所以在处理上就是上述情况,a.b产品价格上不知道有没有差异,我要查一下
你查一下的,而且你实际销售的是不是a产品,你需要确认一下。
交接的时候还有一个情况,其实我也不知道她们为什么要这样做分录,公司银行转账给法人,在账务上他们是这样做账,借现金,贷银行存款,而不是入其他应收款~法人,这种情况又怎么整理啊?
你好,那这个钱用在哪里了?如果是个人使用的,你再做一个借其他应收款,贷库存现金。
意思是把这些银行转账给法人的款项放回到了其他应收款里了,对吗?
你好是的,是这么做的。
可是从开账套起他们就这样做账了,库存现金已经挂到一千多万了,这个还能调吗
可以的,可以调整的。
顺便问一下老板,这个钱用在哪里了?
其实这是我接手前的账务,我需要去理会去做调整吗?如果是接手后又有这样的情况出现,我可以直接放入其他应收款中吗?但是法人是自己用的,有可能是不会返还给公司了,那以后这个其他应该款也只会越挂越大
如果你想要余额正确的话,最好是调整。