你好,现在修改过来,借库存商品a产品贷应付账款暂估,借主营业务成本贷库存商品a产品之前的需要红冲。

老师您好 请教一下 那个收到经贸局科小奖补 计入营业外收入-政府补助 对吗 (我们是小企业会计准则)
这个月我有一张27万多的油票没开出来,怎么办,就只能交税吗?这个月多交了税,以后可以都不怎么交税吗
出口退税款收到比计提多怎么处理
我是贸易出口,上月撤回了申报,重新认证了发票发票。这个申报申报还是显示进项票可配金额为0.是不是哪里操作有误?还是什么情况?
老师,请问即征即退的有软件和硬件的,比如我软件的税额是3000,但是要达到3%的税负率,那我实际能退的是2300是吧,软件和硬件的税额是14000的,只能申请退软件的嘛
多缴税后申请退税的税款怎么做分录?
春节期间也可以开加油票吧
老师,请问下销售材料并施工的这种情况是不是最好弄两个合同。 那建筑施工和“销售活动板房、机器设备、钢结构件等货物的同时提供的安装服务,适用货物的税率。”,建筑服务包含材料这样子,按照哪个税率呢?
老师现在国家不是要求5年内实缴完毕吗,如果没法做实缴,国家会怎么处理
通过专户发放工资和人数是否计入公司的计算工会经费、残疾人保证金、员工福利、和判断小型微利企业的基数?
实际销售出去的a产品,就得做a产品的,你没有这个发票,你可以先暂估。
好像从22年开始就有这种情况了,那之前已经跨年了,也是这样冲红吗?
a产品和B产品的价格有差异吗?如果有的话,把主营业务成本改成以前年度损益调整。
我是这两天刚入职这家公司,交接的时候,前任会计说因为采购A产品没要发票,而公司有一个客户就指定要开A产品的发票,所以在处理上就是上述情况,a.b产品价格上不知道有没有差异,我要查一下
你查一下的,而且你实际销售的是不是a产品,你需要确认一下。
交接的时候还有一个情况,其实我也不知道她们为什么要这样做分录,公司银行转账给法人,在账务上他们是这样做账,借现金,贷银行存款,而不是入其他应收款~法人,这种情况又怎么整理啊?
你好,那这个钱用在哪里了?如果是个人使用的,你再做一个借其他应收款,贷库存现金。
意思是把这些银行转账给法人的款项放回到了其他应收款里了,对吗?
你好是的,是这么做的。
可是从开账套起他们就这样做账了,库存现金已经挂到一千多万了,这个还能调吗
可以的,可以调整的。
顺便问一下老板,这个钱用在哪里了?
其实这是我接手前的账务,我需要去理会去做调整吗?如果是接手后又有这样的情况出现,我可以直接放入其他应收款中吗?但是法人是自己用的,有可能是不会返还给公司了,那以后这个其他应该款也只会越挂越大
如果你想要余额正确的话,最好是调整。