你好,现在修改过来,借库存商品a产品贷应付账款暂估,借主营业务成本贷库存商品a产品之前的需要红冲。

公司现在是今天做产品,明天就出货,基本没有库存的情况,但是月底了,有做货没有出去,那就是算库存了,因为之前没有用到库存商品,那这个库存的产品月底如果何做账物处理比较好,还有如何结转成本了
老师,我们公司销售收入已经实现了,销售款也已经收到,但是产品还在加工中没发给对方,这种情况月末用结转库存商品到主营业务成本吗?
单位加工成库存商品库存商品是不是一定要在销售之前入库?我们单位实际情况商品一生产出来就送到客户那了,产品保质只有四个小时,真实情况是没有库存,那我做账的的时候还要不要转库存商品,开具发票时再结转库存商品,这个情况违不违背税法?明明被客户拿走了还做库存商品在账上
老师,您好!公司存在一个这样的情况,公司是做商贸的,销售A产品,但是A产品都没库存了,公司还是要开这个产品的发票,在结转成本的时候又拿B产品来做结转,这种情况要怎么处理啊?
老师你好 比如我有一批A产品里含有B,C两种产品(比如散装酒)混合,进项能对外销售的只要B产品,C产品作为销售配额赠送的,只有B产品能计入销项,这样的话C产品作为赠送 我应该怎么转结成本?和结转拿来做样品 招待等、我之前一直是 用 借主营业务成本(B,C) 借 业务宣传费(按进货价) 贷 库存商品B 库存商品C (库存商品C) 这样有没有毛病 (小规模 基本都在 增值税征收免税范围内)
核定征收是怎么算出来的怎么开展的
老师老板工资做高了,我想调低,是从做工资的那个月开始调,还是现在把多出来的工资做下反方向冲减
劳务公司有资质等级之分么?有注册资金的要求么,新办的劳务公司多久完成实缴,新办是从什么时候开始的叫新办
老师报印花税税源采集表所属期为什么是6月1日之6月30日而不是4月1日到6月30日
老师6月份累计摊销表中的已摊销月份为什么是5个月,而不是6个月
开发票的时候发现不含税金额税务自动四舍五入了 怎样改正金额
主要从事技术服务类的工作,年流水不到20万,有一定风险性,目前走的是工资薪金,现在想注册公司,降低税赋,是注册个体工商户还是有限责任公司,进项和费用都不多,请教怎样处理最合适
老师,本月付了所属期11.16-12.15的费用,要怎样做分录
老师,我们的客户公司是香港的,但是他们给我们付款是用的香港公司在国内的外币账户付款,我们收到这个款能退税吗?首单 有没有相关政策依据,必须是国外的账户打款
老师你好,我们是商贸企业,供应商的发票已经开了,但销项的发票没有我们没有开,是因为客户没有给我们付款,但是我们需要本期申报增值税时候填未开票收入,然后下个月补开增值税这样操作这这种合规吗?有什么风险?
实际销售出去的a产品,就得做a产品的,你没有这个发票,你可以先暂估。
好像从22年开始就有这种情况了,那之前已经跨年了,也是这样冲红吗?
a产品和B产品的价格有差异吗?如果有的话,把主营业务成本改成以前年度损益调整。
我是这两天刚入职这家公司,交接的时候,前任会计说因为采购A产品没要发票,而公司有一个客户就指定要开A产品的发票,所以在处理上就是上述情况,a.b产品价格上不知道有没有差异,我要查一下
你查一下的,而且你实际销售的是不是a产品,你需要确认一下。
交接的时候还有一个情况,其实我也不知道她们为什么要这样做分录,公司银行转账给法人,在账务上他们是这样做账,借现金,贷银行存款,而不是入其他应收款~法人,这种情况又怎么整理啊?
你好,那这个钱用在哪里了?如果是个人使用的,你再做一个借其他应收款,贷库存现金。
意思是把这些银行转账给法人的款项放回到了其他应收款里了,对吗?
你好是的,是这么做的。
可是从开账套起他们就这样做账了,库存现金已经挂到一千多万了,这个还能调吗
可以的,可以调整的。
顺便问一下老板,这个钱用在哪里了?
其实这是我接手前的账务,我需要去理会去做调整吗?如果是接手后又有这样的情况出现,我可以直接放入其他应收款中吗?但是法人是自己用的,有可能是不会返还给公司了,那以后这个其他应该款也只会越挂越大
如果你想要余额正确的话,最好是调整。