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刚接手一家公司,之前是外账做的账,要没有做账系统,老板要4月初一份报表,看盈亏,这个可以提供吗,之前的数据没有

2023-03-25 15:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-03-25 16:00

你好,你们可以盘点现有的余额来做期初, 然后你前面盘点出来的金额倒挤出来的未分配利润这个就是你亏损盈利呀,如果是一个正数就是盈利的

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快账用户5308 追问 2023-03-25 16:02

而且外账做的现金账和银行账,承兑都没做,也不全,可以做3月份根据支出收入,发货,生产的材料做成本核算吗

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齐红老师 解答 2023-03-25 16:04

他要看几月份的亏损盈利 你可以给他算从开业到这个月的 之前的月份的,你得需要有原始凭证才能做出来。

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快账用户5308 追问 2023-03-25 16:05

要核算3月的盈亏,我3月初刚到公司,整理之前的材料,比较乱,也没买软件,没做账,都是代账做

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齐红老师 解答 2023-03-25 16:06

那代账那边做的准确吗?你可以先参考他的数据啊,你这里手里有什么原始凭证,你再看一下外账那边做的原始凭证。你这两个综合起来看一下就行。

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快账用户5308 追问 2023-03-25 16:07

外账不准确呀,人家只根据票据来做账,其他生产都没有

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齐红老师 解答 2023-03-25 16:07

你好,那你手里不是有吗?他两个综合起来

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齐红老师 解答 2023-03-25 16:07

看他的一部分,然后再看你手里的这两个加起来。

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快账用户5308 追问 2023-03-25 16:08

我手里还没整理呢,刚整理到22年2月的,其他都在各部门

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齐红老师 解答 2023-03-25 16:09

那你先整理完二月份 整理完了二月份 再整理三月份 这个不能着急 也没有很好的方法 就纯靠着自己 主要是因为我们也不清楚你们发生了什么

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你好,你们可以盘点现有的余额来做期初, 然后你前面盘点出来的金额倒挤出来的未分配利润这个就是你亏损盈利呀,如果是一个正数就是盈利的
2023-03-25
你好,你们之前就是开始营业了吗?是从什么时候的?如果是以前年度就开始了,你应该盘点现有的余额来做期初 然后一到三月份发生的业务都做到三月份,就把之前的原始凭证找出来,都做到三月份里面。
2023-04-03
需要 计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
2023-03-30
同学您好 如果当时公司业务较少,外账往来(应收应付其他应收应付)相对比较准确可以这样子,如果以前很多没入外账,往来不完整,就需要和公司熟悉的人员沟通了解下。
2021-01-07
处理这种情况需要进行以下步骤: 1.重新建立做账的运作流程,包括建立台账、清点原始单据、确认应付应收款项等,确保后续的账目记录精确无误。 2.与业务员及时取得联系,尽可能了解之前销售和采购的情况,搜集客户、供应商联系方式,找到相关发票等单据,为账目做好准备。 3.利用报税系统已有的报表,排除可能存在错误的记录,保证凭证的正确性。 4.对于历史数据的处理,可以选择按照现有的流程进行推算,对每笔业务进行梳理,并尝试找出任何证据,以便进行盘点和修正。同时,寻求会计师或相关专业人士提供帮助,确保账目的准确性。 5.对于往来款的处理,可以从之前的银行单据、转账记录等途径进行查询,然后和业务员进行核对,逐笔进行账目记录。 在整个过程中,需要和老板进行充分沟通,告知账目准确性对企业财务管理的重要性,并给予合理的计算成本及费用的建议。
2023-06-30
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