你好,你们可以盘点现有的余额来做期初, 然后你前面盘点出来的金额倒挤出来的未分配利润这个就是你亏损盈利呀,如果是一个正数就是盈利的

去年十月份公司另外新建了一套账,现在才发现公司其实以前也有套账,新做的这套账没有录期初数据,现在这个账的数据要怎么和以前的账衔接上呢 报税了,重新建账套财务系统没导入期初
刚接手一家公司,之前是外账做的账,要没有做账系统,老板要4月初一份报表,看盈亏,这个可以提供吗,之前的数据没有
刚接手公司,之前没做过内账,老板让出一份3月的内账报表,那我这个交的个税及发放工资怎么做分录吗,还要计提吗
刚接手新公司,之前数据没有整理,老板说不管之前的数据,现在做3月内账 ,知道盈亏,三月开票是根据一个月对账单开票的,3月发货有的是本月的货物,有的是之前几个月仓库做好待发的,那我3月的内账收入怎么确认呢
刚接手一个商贸公司,老板投资了100万,前面没有会计记账,请问老板问截止到目前自己是赚钱还是亏钱,请问我可以找之前的哪些数据去下手
老师老板个人的房子租个她名下的一个公司(诊所)和个体户,可以把租金分摊吗?公司需要发票入账,个体户是核定征收8000以内不用交税,可以只开公司分摊的那部分租金吗?
老师,应收外币0,人民币还有余额,怎么办?
税务软件和财务软件那里下载呢?
个体户从开户到做账,报个税等,一套完整的操作流程,麻烦给一个,谢谢
老师,比如出口1000美元,汇率7.1,做会计分录摘要怎么写
自己公司购买的产品赠送市场销售人员了,价格如何定。分录如何做
老师,老板为了规避社保基数风险,想把高工资的人分一半工资到他另一个抬头做,这样对员工的风险都有哪些
新公司开社保账号流程
税务那边跳出口退税的跨大类疑点,要求做进项税额转出,是按照报关单当期对应的销售额和进项税额作转出吧
、2×19年6月1日,甲公司以库存商品及专利权取得非关联方乙公司90%的股权,并于当日起能够对乙公司实施控制。合并日,库存商品的账面余额为60万元,未计提存货跌价准备,公允价值为100万元,增值税税率为13%;专利权的账面余额为500万元,累计摊销100万元,未计提减值准备,公允价值为600万元。合并日乙公司所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值为800万元,公允可辨认净资产为900万元。甲公司与乙公司的会计年度和采用的会计政策相同 分录是?
而且外账做的现金账和银行账,承兑都没做,也不全,可以做3月份根据支出收入,发货,生产的材料做成本核算吗
他要看几月份的亏损盈利 你可以给他算从开业到这个月的 之前的月份的,你得需要有原始凭证才能做出来。
要核算3月的盈亏,我3月初刚到公司,整理之前的材料,比较乱,也没买软件,没做账,都是代账做
那代账那边做的准确吗?你可以先参考他的数据啊,你这里手里有什么原始凭证,你再看一下外账那边做的原始凭证。你这两个综合起来看一下就行。
外账不准确呀,人家只根据票据来做账,其他生产都没有
你好,那你手里不是有吗?他两个综合起来
看他的一部分,然后再看你手里的这两个加起来。
我手里还没整理呢,刚整理到22年2月的,其他都在各部门
那你先整理完二月份 整理完了二月份 再整理三月份 这个不能着急 也没有很好的方法 就纯靠着自己 主要是因为我们也不清楚你们发生了什么