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老师,我有个问题一直不明白,我公司是化工制造业,目前几家股东第一笔投资额已入账,也已验资完毕,请问发生验资费用应如何入账?技术员为化工项目进展发生了差旅费、招待费、办公费,具体如何入账?

2023-03-25 17:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-03-25 17:18

你好 发生验资费用,借:管理费用,贷:银行存款等科目 技术员为化工项目进展发生了差旅费、招待费、办公费,借:管理费用,贷:银行存款等科目

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快账用户8885 追问 2023-03-25 17:25

老师,都是进管理费用的话,那后期项目建成,所有在建的设备、办公楼都是要转固的,从在建工程科目转入固定资产,您说现在发生的费用进入管理费用,那项目建成之后,这些费用如何处理呢?基建期间发生的所有费用不是应该项目建成后都转入固定资产吗

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齐红老师 解答 2023-03-25 17:27

你好,你描述的这些,都是期间费用,不构成固定资产的建造成本啊 

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快账用户8885 追问 2023-03-25 17:27

我的意思是,基建期间发生的费用,不管是技术人员还是财务部等管理部门,发生的差旅 招待 会议 办公费等,这样的期间费用要不要直接通过在建工程核算,在建工程-建设单位管理费-办公费、差旅费、招待费等,列明细,等转固的时候一起转入固定资产?

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齐红老师 解答 2023-03-25 17:29

你好,发生的差旅 招待 会议 办公费等,这个不够构成固定资产的建造成本,是不会计入  在建工程  科目核算的 

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快账用户8885 追问 2023-03-25 17:37

老师,那进入管理费用,这笔费用就也结束了,还是运行后再怎么摊销?

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齐红老师 解答 2023-03-25 17:39

你好,计入费用结转到本年利润就好了 运行后,不需要针对管理费用进行摊销啊 

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快账用户8885 追问 2023-03-25 17:42

所以在建期间的期间费用和正常运转后账务处理是一样的,我这样理解对吗?

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齐红老师 解答 2023-03-25 20:37

你好,是的,是这样的

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你好 发生验资费用,借:管理费用,贷:银行存款等科目 技术员为化工项目进展发生了差旅费、招待费、办公费,借:管理费用,贷:银行存款等科目
2023-03-25
1.按照相关规定,开具发票的当月应当确认收入。除非是分几个月开具发票,否则不能先走预收,等半年后项目完工再确认收入结转成本。 2.虽然按照权责发生制,在项目未完成时可能不满足确认收入的所有条件,但由于已经开具了发票,根据增值税相关规定,增值税纳税义务发生时间为开具发票的当天。不过,企业所得税纳税义务的发生时间则不一定是开具发票的当天,而是要根据提供的应税服务的种类来确认。在这种情况下,会计上一般不确认收入。 对于该笔业务的成本归集,由于本次比较特殊,除了人工工资外其他费用未产生,那么在确认收入的当月,可以先将人工工资归集到成本中
2024-08-14
你好,您这个是需要做科级分录是吗?
2023-01-05
你好!应该是和变压器一体的吧,应该是计入在建工程完工整体转入固定资产
2023-01-31
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