可以的,没问题的哦

老师法人付办公费用我可以借管理费用—办公费贷其他应收款—法人不呢
老师,之前月法人买表送客户,借 管理费用-业务招待费 贷 其他应付款-法人,可以从法人的借款里面抵消吗,借 其他应付款-法人 贷 其他应收款-法人
个人报销办公用品分录可以:借管理费用—办公费、贷其他应付款—Xx;借其他应付款—xx、贷现金;可以通过“其他应付款”过度吗?还是直接借管理费用-办公费、货现金,谢谢
您好老师,借:管理费用-开办费,贷:其他应付款-法人的名字,这样可以吗
你好,老师我想咨询一下,其他应付款个人名下贷方余额是之前费用成本累积的,借:管理费用贷其他应付款A,因为是好久之前累积,现在可以调整其他应付款A到法人个人名下?借其他应付款~A,贷其他应付款~法人
老师,外贸企业,申请出口退税,借其他应收款-出口退税 贷应交税费-应交增值税-出口退税 收到时候,借银行存款 贷其他应收款-出口退税。我有个疑惑,应交税费应交增值税(出口退税)科目的贷方不是有余额吗?怎么处理?
老师 ,员工报销火车票app开的火车票发票,有退票和购票的都可以进项税抵扣吗
一般纳税人新规定,是说我们就在达到了500万的当月就按13%来算吗?是从26年开始还是25年开始
您好,老师有这么件事儿,上个季因为没有超过30万免征增值税,但是忘记开了一张100元的专票,当时结转到营业外收入,最后结转至本年利润了,再次月报税的时候以申报并扣款了,会计分录怎么写这笔税款,还需要不需要再计提。你看可以这样写吗, 2. 冲销原错误结转: 贷:营业外收入 -3红冲 贷:应交税费-应交增值税 3 3. 记录已缴税款: 借:应交税费-应交增值税 3 贷:银行存款 3 结转到本年利润 借:本年利润3(正数) 贷:营业外收入3正数 请看这样对吗,不对请帮忙修改一下谢谢
老师,有没有固定资产折旧表格,麻烦发一下,谢谢您
小规模达到什么情况必须升级一般纳税人
老师,我想问一下。因为第一季度盈利了。2808.12交了所得税140.41。但是到第四季度因为因为营业收入低。基本工资还是要付的。所以。导致全年利润总额为-41647.39。我想问一下。如果第4季度按照这个申报表去填。那么汇算清缴的时候要我退税。可以不退吗?税局会要求查账吗?
老师,我单位开票名称为:广告代理服务-广告材料,需要交文化事业建设费吗?
残疾个保障金的人数怎么计算,因为每个月人数都不一样
老师,车间折旧,机器折旧,课上老师说属于生产成本里的间接费用,为什么不属于固定资产折旧呢?谢谢。
好的,谢谢老师,非常感谢
客气啦,加油期待你的好评