你好 你计提的时候 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 发放的时候 借:应付职工薪酬 贷:银行存款

老师,这个账务处理怎么做,怎么写分录
请问计提工资和发放工资整个账务分录怎么处理?
请问做工资账务处理这块的分录怎么写
老师,请问我们是建筑公司,民工工资这块我们申报了劳务报酬,账务处理怎么处理呢?
请问固定资产盘亏,账务处理整套分录是怎么写了,
老师外贸公司,老板公司都还没实缴,现在老板想向银行贷款个人周转,付公司利息。这个是从公司帐上资金借给他好,还是向银行贷款借他好?
老师,有遇到过这样的情况吗?第三方运营机构跟厂家合作,在平台上帮厂家运营店铺,赚到的钱平台结算给第三方公司,现在问题就是,机构要转钱给厂家,要厂家开发票,这种是开什么名称的发票?
22年-25年,月租金做的500元,客户说是自家的,不用租金。这种情况账上怎么处理。
老师,我们是牙科医院,很多客户都是私人的,发票开成患者的亲戚的名字可以吗?不是患者本人
公户扣的钱为啥显示的是借方 转入的显示的是贷方 打印出来是这样显示的
老师,我们2025年1月份发的2024年的11月份还有12月份的工资,我报2月份个税的时候,报一月份的11和12月份的工资是吗
员工的工你赔偿是做职工福利费吗,所得税汇算清缴可以全部税前列支吗
分公司非独立核算需要开账户吗
你好老师,我们是生产制造业,有一个库存商品,当时建帐的时候没有就有科目,然后现在被翻出来领用了,那我现在计入这个成本的时候怎么做帐呀?
转到公户上的钱 为啥显示的是贷方 转出去的钱是借方 银行扣的利息他们显示地是借方 转到公户上的钱是贷方 银行流水打印出来是这样显示了
那计提的这个工资是按实发还是合计呢?就是个包括社保和住房公积金
这个是按你计提的阿
我知道是计提的,我就是想问计提的这个工资是员工实际发到手的还是包含社保住房公积金的工资
包含住房公积金的
住房公积金和社保也都计提了
包含住房公积金的
也就是计提应付,而不是实发对吗
是阿,包含住房公积金的
那老师我的会计分录是这样的借应付职工薪酬 应发数 贷银行存款 实发数 贷其他应收款-员工社保支付 贷其他应收款-住房公积金员工支付 这样对吗?
可以加上标点符号吗
那老师我的会计分录是这样的借:应付职工薪酬 应发数 ,贷:银行存款 实发数 ,贷:其他应收款-员工社保支付 ,贷:其他应收款-住房公积金员工支付 这样对吗?
可以的,你通过其他应收款来核算是可以的
好的,还有个问题就是,我可能不知道下个月的工资具体发放是多少,那我先根据上个月的计提,到下个月的时候多退少补个行呢
这个没有研究过的,你可以问一下其他老师的
好的好的,谢谢
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