你好 你计提的时候 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 发放的时候 借:应付职工薪酬 贷:银行存款

请问做工资账务处理这块的分录怎么写
老师,请问我们是建筑公司,民工工资这块我们申报了劳务报酬,账务处理怎么处理呢?
请问固定资产盘亏,账务处理整套分录是怎么写了,
老师 收到普票 账务处理这么做 分录怎么写
委外加工的账务处理怎么写分录?
老师,我司出租住宅给自然人,签订的租赁合同需要缴纳印花税吗?
1,放弃个税返还 是不是不操作就行了 2,放弃不申请个税返还 会有问题或者风险吗 请对应解答
有限责任公司和有限公司都不需要做个税经营所得汇算清缴,是吗?
老师,买了142头种猪(专门留下来配种、生小猪的公猪(公种猪)和母猪(基础母猪),不拿来宰肉卖,是负责繁殖的。)如何入账,生小来的小猪呢?
郭老师,现在更正2月份个税,增加几百元,不用交税,会扣分吗,税务会影响等级扣分吗
老师,税务登记前的费用发票分录怎么做?
盈余公积什么时候计提
老师,发票是“旅游服务-待办签证费”,美国的签证代理费,应该如何入账
个体户自己的车开票运费选择开票项目是什么
1,放弃个税返还 是不是不操作就行了 2,放弃不申请个税返还 会有问题或者风险吗 请对应解答
那计提的这个工资是按实发还是合计呢?就是个包括社保和住房公积金
这个是按你计提的阿
我知道是计提的,我就是想问计提的这个工资是员工实际发到手的还是包含社保住房公积金的工资
包含住房公积金的
住房公积金和社保也都计提了
包含住房公积金的
也就是计提应付,而不是实发对吗
是阿,包含住房公积金的
那老师我的会计分录是这样的借应付职工薪酬 应发数 贷银行存款 实发数 贷其他应收款-员工社保支付 贷其他应收款-住房公积金员工支付 这样对吗?
可以加上标点符号吗
那老师我的会计分录是这样的借:应付职工薪酬 应发数 ,贷:银行存款 实发数 ,贷:其他应收款-员工社保支付 ,贷:其他应收款-住房公积金员工支付 这样对吗?
可以的,你通过其他应收款来核算是可以的
好的,还有个问题就是,我可能不知道下个月的工资具体发放是多少,那我先根据上个月的计提,到下个月的时候多退少补个行呢
这个没有研究过的,你可以问一下其他老师的
好的好的,谢谢
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