同学,你好 借:以前年度损益调整 贷:银行存款
老师,请问稽查自查,该补交以前年度的增值税,印花税和企业所得税。对应的分录该怎么写?
老师,请问稽查自查,该补交以前年度的增值税,印花税和企业所得税。对应的分录该怎么写?这三个税分别对应的分录怎么写?
老师,税务稽查查补收入,补交上年度企业所得税,增值税,滞纳金做账时,如何补记税务稽查出的收入
老师你好,企业被查后被罚补交以前年度的所得税和增值税怎么记账!
老师好,稽查上查的补交以前年度的增值税和企业所得税怎么做帐?
公司新入职的员工,在外地统一出差参加的入职培训费,是否需要计入职工教育经费?
老师,加油票我可以入账吧,就是各种费用我是不是有个税负率呀,怎么判定这个费用是合理范围的,不懂的老师别回复
老师,出租彩钢房做为厂房,房产税也是按租金收入乘以12%吗?
老师,请问,我 做 8 月份的内账,8 月份发 7 月份的工资,,有个其他应收款-员工社保和个税,这个款银行扣的是 6 月份的,那我发 7 月份的工资哪里,是不是管理费用工资那部分要加上 6 月份的员工社保跟个税啊?
老师这张发票怎么做,是代扣代缴个税的
老师你好,我们A企业,股东是B企业,但是A企业财报是亏损的,但转给B企业的钱用途分红的转,这样稳妥吗?
老师,您好!"应交税费--待转销项税额"这个科目是记已发货未开票的税额的吗?
老师,一般纳税人,纳税申报表已申报没有扣款。忘记做进项抵扣,那现补做进项扺扣,再更正申报那新的申报表会有显示进项的数据吗?
老师,您好!已发货未开票,对应的税额做凭证时是同样记入“应交税费--应交增值税--销项税额”,还是记入“应交税费--待转销项税额”里呀
外币折算,其他债券投资,汇兑差异影不影响下一年公允价值变动,汇兑差异计算的是按购入时的公允价值计算对吗?,先计按购入时的公允价值计算汇兑差异计入财务费用,再按期末减账面这个账面包含汇兑差异,计算公允价值变动,对不对
就这一笔分录吗
不需要把增值税确认收入结转成本吗
同学,你好 你只是忘记缴纳增值税,还是连收入都没有做?
连着收入都没有做
同学,你好 增值税也没有申报??收入也没有做吗?
是的这样的
同学,你好 那你需要更正申报表,把当月的账套反结转,把分录录进去