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老师,公司准备注销,应交增值税-已交税金借方1055元,应该如何平账

2023-03-27 12:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-27 12:36

你好,实际预缴了这些吗?你是多交了还是怎么了?

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快账用户8992 追问 2023-03-27 12:37

我们不预缴增值税,是实际缴纳的

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齐红老师 解答 2023-03-27 12:39

你好,那你看一下还有哪一个科目在贷方有余额未交增值税有没有?

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快账用户8992 追问 2023-03-27 12:49

如图最后应交增值税在贷方

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快账用户8992 追问 2023-03-27 12:50

如图,应交增值税贷方850元,如何平账呢

如图,应交增值税贷方850元,如何平账呢
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齐红老师 解答 2023-03-27 12:50

好,没有看到你的图片。

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快账用户8992 追问 2023-03-27 12:57

如图,应交增值税贷方850元,如何平账呢,老师这回呢

如图,应交增值税贷方850元,如何平账呢,老师这回呢
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齐红老师 解答 2023-03-27 12:59

那你看一下,你们还欠着税务局850块钱嘛,如果没有钱的话,转到营业外收入。

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快账用户8992 追问 2023-03-27 13:03

哦哦,二级明细借贷方分别归集到一级应交增值税科目,应交增值税余额借方表示留抵,贷方表示欠税务局税款

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齐红老师 解答 2023-03-27 13:11

是的,是的,是这么理解的。

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你好,实际预缴了这些吗?你是多交了还是怎么了?
2023-03-27
同学你好 这个抵减应交的就可以了
2023-03-27
借:应交税费 贷:营业外收入
2022-03-30
1、结转销项税额 借:应交税金-应交增值税-销项税1623237.17 贷:应交税金-应交增值税-未交增值税1623237.17 2、结转进项税额 借:应交税金-应交增值税-未交增值税1328043.43 贷:应交税金-应交增值税-进项税1328043.43 缴纳时结转未交就可以了
2023-09-15
你好,可以的, 没问题
2023-03-27
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