你好,对的是的, 借销售费用 贷库存商品 应交税费,应交增值税销项

外购物品用于业务招待费以及职工福列费还需视同销售和代扣代缴个人所得税吗?如下图
老师,购进的月饼用于职工福利费,增值税和企业所得税都视同销售吗?
采购进的酒用于业务招待,增值税和所得税都视同销售吗,分录如何写?
老师,请问一下,采购的商品用于商品礼品送人,账上做了,借:业务招待费,贷:库存商品。分录是否正确。是否增值税和所得税要视同销售
企业购买酒水用于招待或送礼,在企业所得税方面都是需要视同销售的,但是我想问招待或者送礼都必须做视同销售在增值税纳税申报表申报吗
老师2025年12月开出去的发票,2026.3月红冲了,所得税年报还需要调减利润吗
用白醋清洗真空袋,白醋该如何做账
老师,你好,我们公司现在的资产负债率是78%,怎么样才能降低到55%-60%之间?
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
老师,商贸型出口退税,进项可以退税,这个可以退税的抵扣联要单独装订一本吗
5年前的交易没开发票,现在对方要求开,可以拒绝吗
我面试了一个军工财务,但是这家公司呢,他工资开的不错,但是我去了要理3年的账,也就是他们现在一个是要搞军工审价,还有一个就是要用成本加成法嘛。所以要把原来他们有些成本全都记研发费用,就是为了研发费用加计扣除,所以要把研发费用和生产成本给区分开。这是第一点。第二点,这个公司原来没有搞过即征即退,都是嵌入式软件。现在要让我把它手动分开,要把三年的账重新理了,因为他们算下来搞即征即退还能退个50万,嗯。第三个就是他们感到高企复审了,所以他们研发费用的占比也必须要达到高企的标准。所以就让我进去起到一个调账的作用。我就不知道我能不能调出来
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
附着在厂房上的设备,可以计入房屋的价值中吗?请老师指点。
其他应收款和应收账款,这两个科目有什么主要区别,分别用于归纳什么业务?
为什么不是借销售费用,贷主营业务收呢?
你好,因为他不符合收入确认的要求 汇算清交的时候填写视同销售明细表。
酒是采购进来的,用进项转出,还是销项税?
可以正常抵扣的,因为你销售都正常交税了
外购酒用进项转出,自产酒用销项税,可以这样理解吗
用于业务招待费时
你好,不是这么理解的,不管是外购还是自产自销的,都需要视同销售。进项都可以抵扣的。
考证时讲,外购内用的,用进项转出,怎么理解?
你好,你说的这个是福利费吧。你再去看一下题目
会计实务 根据《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》规定:单位或个体经营者的下列行为,视同销售货物: ✔(1)将货物交付他人代销; ✔(2)销售代销货物; ✔(3)设有两个以上机构并实行统一核算的纳税人,将其货物从一个机构移送其他机构用于销售,但相关机构设在同一县(市)的除外; ✔(4)将自产或者委托加工的货物用于非增值税应税项目; ✔(5)将自产、委托加工或购买的货物作为投资,提供给其他单位或个体经营者; ✔(6)将自产、委托加工或购买的货物分配给股东或投资者; ✔(7)将自产、委托加工的货物用于集体福利或个人消费; ✔(8)将自产、委托加工或购买的货物无偿赠送他人。
用进项转出或用销项税,对增值税计算结果是一样的是吧?
不一样的 市场价格和进项能一致吗?
酒li务招待是属个人消费吧,个人消费增值税应不能抵扣,要进项转出,是不是,老师?
同学都视同销售了,都需要交增值税了,你还不抵扣,那样的话你不会多交了税款。