借银行存款 贷主营业务收入应交税费应交增值税 季度30万以内季末那个月 借应交税费应交增值税 贷营业外收入政府补助。
老师,请问,我们公司技术服务费是主营业务收入,我们是小规模纳税人,按季度申报纳税,季度不超30万,小规模纳税人是免税的,那么我们开票时,开的1%的税额应该怎么处理,?
老师,我们公司是小规模纳税人,对于每个季度不超过30万不缴纳增值税,那么对于我之前公司开票做收入记入增殖税部分(未交增值税)季度末该如何做账呢
老师您好,公司小规模,这个季度收入没有超过30万,不需要缴纳增值税,那我增值税是要转入营业外收入吗?分录怎么做?
老师,你好,我们公司是小规模纳税人,季度不超30万时,那个免税收入要怎么做分录、入账呢?
老师你好,我是小规模纳税人,我季我季度不超过30万,嗯月不超过十万嗯,是我的主要业务收入,那这个会计分录的话是怎么做呢? 借:应收账款 113 贷:主营业务收入 100 应缴税金销 13 在结转的时候怎么做呢?那金额是多少呢?
老师,我做账的时候预收我都用应收代替,但是现在预收款多了,应应收账款在资产负债表上出现了负数,这样可以吗?
把它重分类到预收账款里面去。
不可以是负数是吧
对的,是的,是这么理解。
好吧,我是觉得省事了,用一个就得了
可以的,可以这么做。
可以这么做,但是出现负数又不行?
你好,出现负数重分类一下就可以了,账上不用调。