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老师 我们是房地产开发公司 22年10月开了一张发票 当时已做账 借 银行存款 贷 预收账款 当时发票开的是两个人的名字 这个月做了换票 把当时两个人名的发票收回 开了负数发票 又换了一个人名字的发票 请问老师 这样分录应该怎样做 老师

2023-03-28 14:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-28 14:09

你好; 你之前开票怎么做分录的; 只是做了收款的分类吗 

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快账用户9667 追问 2023-03-28 14:17

是的 当时只做了收款的分录 因为是期房 做的预售 老师 这种换票的分录怎么做呢

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齐红老师 解答 2023-03-28 14:18

你好;   开出去了 ; 借预收账款 贷应交税费- 预缴增值税 ;按这个来 做;  缴纳 :借  应交税费- 预缴增值税 ;贷银行存款 

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你好; 你之前开票怎么做分录的; 只是做了收款的分类吗 
2023-03-28
同学你好 对的 是这样的
2023-07-28
同学,你好 之前蓝字发票的分录,做一张一模一样的,金额负数
2021-07-28
发票来了不是专票的话不用处理,直接贴到凭证后面就行,是专票的话发票还是贴回去,复印一下做个凭证 借:应交税费-增值税-进项税额 借:费用负数
2021-11-06
你好 借,应收账款 贷,主营业务收入 贷,应交税费一应增销项
2020-08-05
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