你好; 你之前开票怎么做分录的; 只是做了收款的分类吗

老师 这个是我们供应商6月给我们开具的负数发票 当时1月份我已经进库存了 冲预付账款贷方 现在我收到这个发票我怎样做账分录
您好老师,我们房地产公司当时测绘费打的时候个人卡打钱了,当时我进入 借:预付账款—个人姓名—2000元 贷:银行存款—2000元 现在对方公司名义开增值税发票了,我怎么分录正确的
老师,我想问问,我当时买东西的时候先从公账付的款,付了款之后当时还没开发票,过了两个月才收到发票,我当时买的时候做的分录借:费用贷:银行存款 那下个月来发票的时候,我怎么做分录了?
老师你好,我三月份开出去发票是一个点,当时钱当月到账了,我做的会计分录是:借应收账款,贷主营业务收入,销项税额,借:银行存款,贷应收账款,到四月份这张发票红冲了,我应该怎么做分录
老师 我们是房地产开发公司 22年10月开了一张发票 当时已做账 借 银行存款 贷 预收账款 当时发票开的是两个人的名字 这个月做了换票 把当时两个人名的发票收回 开了负数发票 又换了一个人名字的发票 请问老师 这样分录应该怎样做 老师
24.12月成立的公司,支付了11万元的技术费,做的是长期待摊费,年报已报。25年没有发生业务,停工,每个月会收到公户利息100元,为了不交这300元的企业所得税,从25年1月开始,11万是不是每个月开始摊销了
24年12月份刚成立的小规模公司,发生了11万技术费,做在了长期待摊费用,24年工商年检已报,财务报表不能修改了。25年可不可以做一笔分录借管理费用11万,贷长期待摊费用11万。因为公司刚成立没有产生业务,每个月收到公户利息100元,收到的100元体现在了利润表中,为了不交300元的企业所得税,是不是可以从11万费用中冲减
9月,10月账逗已经做完,现在要不退伙食费怎么从伙食费收入调成预收伙食费退费
我公司外派人员到其他公司工作,工资和社保由我公司发放和缴纳,其他公司把工资和社保转给我公司,会计分录怎么做?
交报表是重分类好,还是不重分类好,去年没有重分类,今年重分类的话,资产变得好大啊,不重分类就是有很多负数
老师你好,快递公司租电池,开的发票是经营租赁*栩电池租赁,这个计入什么费用,怎么做账啊
企业既有直接销售货物,又有自己生产的货物在卖,结转成本怎么结转
我司是快递公司,先成立的A网点,又成立的B网点,现在B网点需要A网点支援,A网点给B外点派业务员,刚好B网点也缺进项票,A网点可以给B网点开派遣服务费么
老师,舞蹈培训机构在抖音售卖的课程,抖音补贴的钱要给抖音开票,项目开什么
老师您好!为什么个税更正但是改不了是什么原因,
是的 当时只做了收款的分录 因为是期房 做的预售 老师 这种换票的分录怎么做呢
你好; 开出去了 ; 借预收账款 贷应交税费- 预缴增值税 ;按这个来 做; 缴纳 :借 应交税费- 预缴增值税 ;贷银行存款