嗯嗯,1月2月的服务费,一起入到3月份的费用

我司有一笔为期1年的培训费14万元,6月份直接借:管理费用-培训费入账,正常应该是用“长期待摊费用”逐月分摊,我在7月份的账红冲6月份的凭证,更正到“长期待摊费用”,那分摊是从7月份就开始,还是8月份开始?
费用1月底到明年2月底的,长达一年,金额较大,选择摊销,但是现在取消待摊费用科目了,这样做对吗 ?1月到票了的,借:预付账款 贷:银行存款 2月开始摊销,借:****费用/主营业务成本 贷:预付账款
老师,这个月付了30000的服务费,这个费用是一年的,2022年3月1日到2023年3月1日,这个摊销待摊费用是从3月开始做吧?
今年8月份收到房租发票并付款,但是租赁期限是今年在1月份到明年12月的,怎么入账?8月份摊销8个月的房租费,之后按月摊销吗?
就是这月支付了今年1月-明年6月的服务费,是不是计入长期待摊费用科目,但是现在是在做3月份的账的,但是1月2月的服务费怎么处理,一起入到3月份的费用吗
董老师 在线吗?有问题想咨询~
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
就我们零基础的,现在上完一节课了,要干嘛啊,不能说上完一节课就这么干等着啊
老师请问老师请问在外省能否申报税务税务报表和申报公司个税、开发票
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
怎么知道县域那段地价最高
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老师采购跟销售没有合同行吗?安装的天燃气入固定资产怎么写名老师
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你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账