你好,是的呢,你的理解正确
公司本月付3万半年的咨询服务费 服务期从本月开始提供服务 费用需要从当月开始分摊吗?还是记入长摊费用 从下一个月开始摊销 应该记入职工教育经费吗
老师,这个月付了30000的服务费,这个费用是一年的,2022年3月1日到2023年3月1日,这个摊销待摊费用是从3月开始做吧?
就是这月支付了今年1月-明年6月的服务费,是不是计入长期待摊费用科目,但是现在是在做3月份的账的,但是1月2月的服务费怎么处理,一起入到3月份的费用吗
老师,我们3月正式营业,我这个待摊费用要分3年分摊,是吧
老师,2月签合同 年底12月付的款 金额较大 长期待摊费用是从2月开始摊? 还是从3月开始摊? 还是从12月开始摊?还是第二年1月开始分摊?
请问购买的excel从哪里学习呢?
小企业会计准则和企业会计准则有什么区别,公司是小企业会计准则,我在快账上建成了会计准则了,现在应该怎么办
老师8月份工资发了,没报个税怎么处理
有总结好的科目借贷的方向
卖厨房燃油的主营业务收入二级科目设置
老师,我公司是一般纳税人,下面这张3%的进项的专票可以抵扣吗?
请问找供应商制作了一批不锈钢床,供应商包工包料,该项业务应该怎么开票?
你好,老师,想问下我9月份首次报关单,但出口销售发票没开!进项也没有,怎么处理,我可以成本暂估,到时补进项票不,收入需要做未开票收入,10月开销售发票充未开票收入,还是到时直接10月确定收入,会不会影响首次出口退税,
小规模纳税人开票都是1%,营业外收入这部分,该如何填写,如何进行账务处理,
您好,我进了公司三个月,公司给交了三个月的社保,是今年的789月份,现在入职新公司,新公司说社保显示异常欠费,可前公司已经交了呀!是不是789月份要补交基数
那就是这个月付的3万怎么做分录?下个月开始分录怎么做?求解!
、企业发生服务年费且取得对应发票时: 借:预付账款 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 2、按期摊销服务费时: 借:管理费用(根据费用归属部门计入对应科目) 贷:预付账款 3、期末结转本年利润时: 借:本年利润 贷:管理费用(根据费用归属部门计入对应科目) 企业发生一年服务年费且取得对应发票,应当通过“预付账款”科目进行核算,并按期通过“管理费用”等科目进行摊销;期末则结转本年利润,设置“本年利润”科目进行核算。
就是这个月记 借: 预付账款 3000 贷:银行存款 30000 下个月摊销开记 借:管理费用—长期待摊费用摊销 贷:长期待摊费用 到明年2月底摊完转本年利润?对吗?
你这个服务费只有一年,不用走长期待摊费用
好的,直接做了管理费用就可以了是吧
是的呢,这是可以的呢