你好,是的呢,你的理解正确

公司本月付3万半年的咨询服务费 服务期从本月开始提供服务 费用需要从当月开始分摊吗?还是记入长摊费用 从下一个月开始摊销 应该记入职工教育经费吗
老师,这个月付了30000的服务费,这个费用是一年的,2022年3月1日到2023年3月1日,这个摊销待摊费用是从3月开始做吧?
就是这月支付了今年1月-明年6月的服务费,是不是计入长期待摊费用科目,但是现在是在做3月份的账的,但是1月2月的服务费怎么处理,一起入到3月份的费用吗
老师,我们3月正式营业,我这个待摊费用要分3年分摊,是吧
老师,2月签合同 年底12月付的款 金额较大 长期待摊费用是从2月开始摊? 还是从3月开始摊? 还是从12月开始摊?还是第二年1月开始分摊?
董老师 在线吗?有问题想咨询~
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
就我们零基础的,现在上完一节课了,要干嘛啊,不能说上完一节课就这么干等着啊
老师请问老师请问在外省能否申报税务税务报表和申报公司个税、开发票
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
怎么知道县域那段地价最高
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老师采购跟销售没有合同行吗?安装的天燃气入固定资产怎么写名老师
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你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
那就是这个月付的3万怎么做分录?下个月开始分录怎么做?求解!
、企业发生服务年费且取得对应发票时: 借:预付账款 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 2、按期摊销服务费时: 借:管理费用(根据费用归属部门计入对应科目) 贷:预付账款 3、期末结转本年利润时: 借:本年利润 贷:管理费用(根据费用归属部门计入对应科目) 企业发生一年服务年费且取得对应发票,应当通过“预付账款”科目进行核算,并按期通过“管理费用”等科目进行摊销;期末则结转本年利润,设置“本年利润”科目进行核算。
就是这个月记 借: 预付账款 3000 贷:银行存款 30000 下个月摊销开记 借:管理费用—长期待摊费用摊销 贷:长期待摊费用 到明年2月底摊完转本年利润?对吗?
你这个服务费只有一年,不用走长期待摊费用
好的,直接做了管理费用就可以了是吧
是的呢,这是可以的呢