你好,两个公司是需要分开做账。
老师,我想问一下,我们有一个供应商一直我们都是预付账款,然后现在有一笔供应商的返利,我们已经开票还没收到款,那这笔钱应该记预付增加还是记到应收啊?
老师你好,有一笔款项先记在了预收账款,等过了几个月开票之后忘记这笔账记在预收账款科目了,就直接记在了应收账款,请问这个要怎么处理?
老师:我们收到一笔货款,但是要过两个月才开发票,怎么记帐
你好老师,我有两个公司这个月都是预收货款,我现在记账是要分两笔记还是可以一笔记预收货款。
老师,你好!我们公司要预付一笔货款到境外,请问要在外管局登记吗还是银行登记的?
请问老师去年半年忘记计提工资了,今年1月支付去年半年的工资,请问老师这个怎么做账呢
老师,我感觉这个正确答案解析不对啊,为什么非付现成本还要乘以(1-25%)呢,不是不用乘吗
某食品加工企业为增值税一般纳税人,2024年1月发生以下业务:1)将成本800万的产品对外销售80%,取得含税价1130万;其余作为股利发放2)购入生产原料一批,取得增值税专用发票注明税额49万元;3)购进一辆小汽车作为公用车,取得机动车销售统一发票注明税额3.4万元;4)在某市购入3间房屋作为工作用房,取得一般纳税人开具的增税专用发票,含税金额545万元,该房屋采用一般计税方法;5)支付一般纳税人广告公司设计费,取得增值税专用发票注明金额为5万元;6)上月期进的免税农产品(购进时计划用于加工食品对外销售,尚未被领用)因保管不善发生损失,已知产品账面成本1.15万元(含运费成本0.15万元,从一般纳税人企业取得增值税专用发票),该批产品上月已申报抵扣进项税额。3【要求】1.读题找出题干中涉及的重要知识点并讲解;2.计算以下内容:(1)该企业当月销项税额;(2)业务4可抵扣的进项税额;(3)该企业当月进项税额转出;(4)当月应缴纳增值税。
老师好,不退税货物按免税处理,增值税申报填免税销售额,进项税额转出,这样做会计分录有没有问题?
老师,小规模纳税人(餐饮,酒店类)是不入期间费用比较少,一般都入成本科目呢
第三问调整留存收益的金额和答案不一样,求老师写分录计算调整留存收益的金额,
老师中级经济法。有案例分析题吗?
这是劳务收入,如何计算劳务个税
你好请教,我刚入职的公司二四年10月光明搬到宝安,退税备案变更到宝安是25年5月才申请的目前仍在办理中,24年10月-12月有几张报关单(即有退税的也有夸大类免税的)当期没有开票也没有做未开票处理,现在25年该如何处理?是否要更正24年出口当月的未开票销售收入?
公司法定代表人是甲,股东是乙,认缴30万,持股比例100%,那么现在要做股权转让,那转让方是乙吧
我表达错了,是我们公司收了两个公司的预收货款,我登记会计凭证可以一起登还是分两笔登
这个最好还是分开,毕竟是不同的公司的货款。
老师:我现在月底做计提工资,个人税收金额要先算的吗
对,你的工资个税肯定是需要提前计算出来的。
这个金额怎么算出?
本月个人所得税=(本月收入%2B累计收入额-累计扣除费用-累计专项扣除-累计专项附加扣除)*预扣率-已交税额
员工上个月入职4800,这个月扣完社保6111.77元,没有专项扣除,没有交税额,那这个月他要交多少税
4800+6111.17-5000-5000=911.17*3%个税是这么计算的
老师:如果这个月入职的员工发6111.77元,个税:6111.77元-5000元=1111.77*3 %=33.35对吗,我这个月帮他计提就是33.35元个税对吗
对的,没错就是这么计算个税的
老师:我公司是贸易公司,我支付了-笔安全头盔和安全服,我借:生产成本一头盔防护服1403.96元,借:应交税费一应交增值税-进项税额14.04元,贷:银行存款一1418元,对吗
你们贸易公司生产吗?不生产不计入生产成本里面
我们是在施工现场的
这个业务你们到底是具体干什么的呢?
我们做交投公司石头买卖,我们有几个工人在石场
如果不涉及到生产的话,我觉得还是不计入到生产成本。