一号这个不需要填写的。

老师你 好,请你帮我看看在12月我确认收入并结转后,有一笔销项税,但是在1月收到款时,对方A货暂时不开发票,以后集中开,我就把12月的借应收账款 ,贷主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税做了红冲。但是2月了这笔税还在,老师我不知道哪里出问题了。
老师好,最近有一个巨大的困扰,我们公司有一个老会计告诉我在资产负债表中“预收账款=应收账款的贷方+预收账款的贷方”,我不能理解,例如:A公司欠我们货款,借:应收帐款 10万 贷:主营业务收入10万,当A公司还给我货款了,借:银行存款10万 贷:应收帐款 10万,按照老会计的说法,我当月资产负债表就要填应收账款的贷方数字到预收账款的科目里面,那么针对这10万进预收账款我不是又要交一次税?不可能哇,请老师解惑,最好有调整科目核算方式在文件之类的支撑,谢谢
建筑行业,在11月份开了3个异地项目的发票给业主,其中一个项目是正常申报预缴税款; 有一个项目是在11月30日申报预缴税款了,因跨区域事项报告书搞错了,在这个月也即12月份重新办理了外管证并重新预缴所属期为11月份的税款了。前面在11月30日预缴这个项目的税款也申请了退税,且退款已回到公司了。 还有一个项目是在12月份申报预缴税款并交税了的,但所属期我选择是11月份的,因为是在11月份开的发票 最后,我刚才在填写申报11月份增值税及附加税费时,在表四第3行的第2列和第4列填写这三个项目预缴增值税合计数。提交时不通过,提示我报表28栏分次预缴税款的金额不对!我应该怎么去填写这个金额?
你好:老师,我们2月新成立公司,有两笔货款进款2万,在贷方预收帐款中,没有做增值税预交,我这个月销项和进项都为零,请问这个预收帐款我要填入增值税及附加税表中吗?
老师,公司是做园林绿化施工的,2月开票销项有25000元,进项有30000元,预缴2%税款6000元,增值税及附加税费申报表主表销减去进项,就有留底税额,在主表的28行分次预缴税款我在填预缴的6000元,显示是负数,要退税6000元,增值税及附加税费申报表五,按预缴的填,还要退附加税,这样填是不是有问题呀。
老师,公司没有帐没有什么数据,只有开票数据,我要怎么报税呀,季报。这个月要报税了
酒店员工餐一般都是客户剩的菜加工,不好区分 可以不用单独计员工餐费用吗
老师好 我司25年有借款295万,放在了其他应付款里,25年做了一次法人股权转让,现在税务专管老师让提供25年全年的其他应付款的明细账给他,请问股权转让给我司有借款有冲突吗?为什么让我们提供明细账呢,该怎么跟税局解释呢
会计中计今天在哪个网址报名
退休工人去单位兼职个税还可以扣一年60000的生计费吗
个人买房为什么要交20%分红个税
一般纳税人,开具国际运费代理发票免征增值税,在增值税申报时,增值税减免税申请表只填免征增值税项目销售额款,没填免税额可以吗?
老师你好,麻烦咨询一下就是员工挂靠公司,被社保清退,共计5万,单位3万,个人2万,全部退给个人,全部分录应该怎么处理
老师,当时注册的时候有需要环保局上门甄别才能设立的公司,需要去核环保税吗,做化工类
车辆维修费,法人给的,开公司普票,计入成本,应该怎么做账
你好,这个不需要填写的。
老师:那我是不是零申报?
对的,是的,是这么做的。