咨询
Q

老师你好,有一笔款项先记在了预收账款,等过了几个月开票之后忘记这笔账记在预收账款科目了,就直接记在了应收账款,请问这个要怎么处理?

2022-05-20 09:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-20 09:54

你好老师

头像
快账用户4278 追问 2022-05-20 09:55

这是上一任会计做的,我在看账的时候发现的,去年五月份的预收,后面7月份开票她记在了应收账款里了

头像
齐红老师 解答 2022-05-20 10:02

你好!借预收账款 贷应收账款就好了

头像
快账用户4278 追问 2022-05-20 10:04

跨年度了没关系吗?

头像
快账用户4278 追问 2022-05-20 10:05

就直接补一张分录就好了吗?

头像
齐红老师 解答 2022-05-20 10:09

你好!是的。补个分录就好

头像
快账用户4278 追问 2022-05-20 10:11

好的,谢谢老师

头像
齐红老师 解答 2022-05-20 10:14

您好!不用客气的类

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好老师
2022-05-20
1.冲回之前的分录:借:应收账款 -31800(红字)贷:主营业务收入 -30000(红字)应交税费-应交增值税(销项税额)-1800(红字) 2.调整预收账款和应收账款之间的差额:借:预收账款 16800贷:应收账款 16800 3.重新入账正确的应收账款金额:借:应收账款 45000贷:主营业务收入 42500应交税费-应交增值税(销项税额)2500
2023-12-27
学员你好,只需要把预收账款冲掉就好了,借:预收账款 9500 贷:应收账款 9500
2023-12-27
你好 看图片这个分录  按一般情况是没问题的 可以的 当然如果想核算清楚他家往来情况 可以先挂应付账款或预付 之和再做付款分录 以后查起来可以直接调取往来科目
2023-01-28
你好,这个是会让你们补税的,但是罚款应该是没有的。
2024-05-27
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×