你好,结算金额是89.28是已经扣缴了增值税,附加税,所得税之后的金额?

老师 1.计算一个企业一年的税负 是所上缴的(增值税加企业所得税)/不含税销售额 对吗 2.如果这家企业年前规划这个企业会亏损 那就是多交增值税 因为没有企业所得税 是这样的吧
老师 如果帮别人纯开四万的发票,不给我们进项,所得税是不是4万*25%=1万 增值税4万*13%=5200 附加税加起来12%,折扣一半6%,5200*6%=312 老师看下多开的4万,是不是需要交1万所得税,增值税5200,附加税312 金额对吗
提问:老师,我们要帮境外企业做代缴企业所得税,如果结算金额是89.28,增值税6%,附加税12%,企业所得税10%,那不含税的价款是不是=89.28/(1-10%-6%*12%)=100。
请问老师,计算企业所得税的时候需要去掉增值税吗?比如一般纳税人企业,一件商品售价含税50,进价含税30,那计算企业所得税的时候需要换算成不含税收入扣掉不含税支出,还有附加税那些吗?还是直接用50减30再减附加税那些?具体企业所得税的公式是?
要是我租办公室 ,按成本价给对方,我们开票内容是技术服务费的,那么开票的税点是不是增值税及附加6%+6*12%+印花税0.03%+企业所得税5%吗?
老师,电动车可以落户在公司名下吗?
个人汇缴清缴已经做了,补了税款,再把专项扣除填进去,应该是可以退的吧,
2026年1-5工资是5000,社保缴费基数5000,2026年6月调整为3000元,社保缴费基数不能调整还是得按5000缴纳税务局说,2027年才能调整最低基数,把6月到12月社保基数不是多交了吗?
餐饮企业,大众点评线上购券线下到店内消费,在统计报表中属于通过公共网络实现的餐费收入吗?
老师,晚上能开票的吗
个人所得税税率高,又要银行流水,怎么调节?
老师,我们是粮食商贸公司,我们公司之前认证的有机证书,现在有公司要转接我们这块基地,可以开票吗。开什么项目
老师,公司的进项发票太多了,又没有提供纸质发票,直接通过电子税务局导出的明细来做账,有没有什么方法让做账比较方便啦,能不能将导出的明细设置汇总表来做账呀
老师,像货架这种东西,是计固定资产还是计长摊合适?
现在做个人汇算清缴,2025年1-4月还可以补申报吗?
对,就是要付给对方的钱
你好,那就是这样计算的
然后,我卡住了,我给客户的结算清单上,结算的金额,应该写多少呢?按理说,税+实际结算的金额=应该结算的金额。但是,如果按照这个算法,100-6-0.72-10=83.28;和计算金额89.28,就差了6万。
你好,结算金额是89.28是已经扣缴了增值税,附加税,所得税之后的金额,那收入就是没有扣除税款之前的金额啊
所以,我在结算单上,应该写哪个金额?
你好,是需要写上扣除税款之后的金额,还是之前的金额呢?
我就是不知道应该写哪个,从客户的角度出发,肯定是一共要结算的钱减去税,等于到手的钱。可我这个就差了6万
你好,结算金额是89.28是已经扣缴了增值税,附加税,所得税之后的金额 实际结算金额就是 89.28 税前金额就是=89.28/(1—各项税款的税率)