您好, 这么计算是没问题的
我们公司给客户开了300万的增值税发票,业务员给我们公司开了180万的技术服务费增值税,本月我们公司企业所得税应该按12 0万算还是按300算,不考虑其他费用的情况下
单位付钱让对方开票,对方要我们把付款金额和增值税金额和附加税金额一起打过去,他们按总金额给我们开票,比如我们要付的钱是95000元,开票6个点,增值税金额5700元,附加税金额684元,他要我们付给他们101384元,给我们开101384元的票,可我们能抵扣的税金只有5700多,剩下600多附加税为什么也要我们出?他们说附加税是城市建设、教育附加和地方教育附加,他们那边是给我们开了票扣的,他们那扣了,我们企业所得税就会少扣一点,是这样的吗
要是对方让我们开票的话,是一般纳税人是不是增值税6%+增值税附加税6%*12%+印花税0.03%+企业所得税5%(利润不超300万按5%)=11.75%,是不是这个算加的税点费用吗?
要是我租办公室 ,按成本价给对方,我们开票内容是技术服务费的,那么开票的税点是不是增值税及附加6%+6*12%+印花税0.03%+企业所得税5%吗?
我们公司将部分厂房出租,开给对方9%的不动产租赁发票,如果我们净到手是65万,那加上增值税,附加稅,印花税应该加几个点,土地使用税也是承租房承担,我们代缴,开出的完税证明是总价款,承租房是要按土地使用税完税证明比例给我们公司吗?
老师,只有预收好银行余额,关键是预收和银行存款余额不一致,怎么中途建账
老师,起初建账,只有银行余额,还有会员预收余额,不知道对标账户,怎么建账
小规模纳税人可以开具1%税率的专票吗?取得该专票是否可以抵扣进项税?按差额征税的劳务派遣费可以开具专票吗?取得该专票能否抵扣进项税呢?
老师,您好!股东借款20万,年前会还回来,这个会涉及到利息吗?
老师,你好,加热本月25号左右公司要辞退一位员工并当天支付工资,这个人的个税是在本月报税还是在下个月(6月)报呢?因为25号也已经过了本月申报期了,这个有没有什么硬性规定?
老师,个体工商户用不用报个税?
郭老师,请教您,汇算清缴时,资产计税基础?税收折旧1,摊销额,这两个栏次填的对吗?
配送学校的食材,然后买了一些切割设备给学校,那入账怎么做
可抵扣暂时性差异,是本期调增,,以后可以抵扣。 应纳税暂时性差异,是本期调减,以后再纳税。 老师,真的理解对嘛?一直没转过来这个弯
老师,请教下,比如公司销售60.6万货物,为了少缴纳税款,就多勾选不含税金额60万,实际成本是54万,做账务处理怎么做?
是没有利润的情况下,按成本价算税点的话是不是不需要乘以毛利率吗?
对,那就不需要乘以毛利率
平时我们销售时只收取增值税是不是本身有利润的情况才不需要收企业所得税吗?
对,所得税是你企业有利润的时候再交所得税