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要是我租办公室 ,按成本价给对方,我们开票内容是技术服务费的,那么开票的税点是不是增值税及附加6%+6*12%+印花税0.03%+企业所得税5%吗?

2023-09-18 17:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-09-18 17:18

您好, 这么计算是没问题的

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快账用户5830 追问 2023-09-18 17:22

是没有利润的情况下,按成本价算税点的话是不是不需要乘以毛利率吗?

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齐红老师 解答 2023-09-18 17:23

对,那就不需要乘以毛利率

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快账用户5830 追问 2023-09-18 17:24

平时我们销售时只收取增值税是不是本身有利润的情况才不需要收企业所得税吗?

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齐红老师 解答 2023-09-18 17:24

对,所得税是你企业有利润的时候再交所得税

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相关问题讨论
您好, 这么计算是没问题的
2023-09-18
同学,你好 增值税附加税小微企业减半征收,可以按你算的加税点,只要对方同意
2023-08-07
你好;    你实际业务是谁去挂靠的; 谁去开票的; 不能找 别人公司开; 这样会虚开的  
2023-07-11
你好,你收别人的税点包含的增值税附加税印花税和所得税,但是你有对应的进项抵扣,你6%增值税你全部交不了吧, 你还能有对应的进项抵扣啊,你看下你的增值税税负和所得税税负是多少加上这两个,然后再加上附加税和印花税就可以了
2025-10-14
0.03%%2B0.36%%2B3%%2B1.5%%2B1% 一共收这些税点就可以了
2024-11-11
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