借管理费用贷,银行存款等。

老师,收到车辆保险发票,上个月已经付过款了,怎么做分录
老师,我是做立体车库租赁的,就是用钢材安装好了租出去,钢材也是我们提供,也是我们安装,但是我们只开了简易计税的安装费发票,现在买了很多建设车库的钢材我还怎么做账务处理啊。如果我把一个地方的车库拆了,又把这些钢材拿到另一个地方建设车库,应该怎么开票,怎么做账
老师我们公司是融资租赁,中间赚息差分润的,客户每月会按时还款,后面不还款了,我们想帮他去还款,到时候这辆车归我们所有,这个会计分录怎么做呢?
老师,汽车租赁公司出租汽车在出租车上安装GPS,是和安装GPS的公司合作的, 一个GPS300元一年,已付款未收到发票,这种怎么做分录?
老师, 在我们租赁车辆上安装GPS付了款,还没收到发票,这个怎么做分录
老师好,钉钉打卡,半天应该打卡还是不打卡啊?不打卡的话,考勤统计?打卡的话,提示早退,是不是需要审批,像这种情况?今天半天,这种情况?
老师,以前年度还是小规模的时候收到了专票,现在是一般纳税人了,做了不抵扣勾选,请问转出进项税额的分录怎么入
4月份的营收,6月开票,那收入也做在4月的,一百多万发票,那我想问下对账单需要改回6月吗?还是直接按4月。后期查会不会要求补税之类的?
买社保的人员有些未在个税系统申报,那个社保个人部分,该如何入账了冲回呢
老师:企业所得税汇算完的补税款, 借:应交税费—应交所得税 1500元 贷:银行存款 1500元 补提2025年企业所得税: 借:所得税费用 1500元 贷:应交税费—应交所得税 1500元
这个是2025年之前7月做的账,含税金额134000元,3%的税率:税额:3902.91元,不含税金额:130097.09元;实际应该是9%,不含税金额应该是122935.78元,税额:11064.22元。税差是7161.31元,现在如何去调整去年的错账
老师,建筑单位,开始是朋友公司招标100万小工程,完工20万已开票,现在还有80万他不想让朋友公司开票,要用自己公司开。这个出个变更说明可以吗
你好 核定征收的个体工商户可以开专票吗 如果可以 是不是也要交税?
公司购买工作服,应该怎么记账?
6月1日后推广服务费在生产生活服务编码
收到发票后呢,不知道记哪个科目了
坐上面相反分录,再做一笔上面分录。