你们是按什么来开发票的?

老师 我们公司有很多代理公司,代理公司招客户,客户和我们签合同及付款,我们扣一部分,然后付给代理公司,由于年金额比较大,我们就注册了好几个小规模公司,请问:小规模公司和代理公司一对一付款开票合适,还是小规模公司和代理公司混用?
老师,我们下面有代理商,代理商找客户和我们签合同,合同包含为门票和尾款,我们扣完相应的点,剩下的付给代理商,请问,我们应按那部分确认收入?收款金额还是抽成部分?
老师 我们是A公司的代理商 我们找客户和A公司签合同付款,A公司提供服务,A公司收到款后扣一部分点位,余款转我们,我们开发票给A公司,我们是小规模公司,季度免税30万不够我们用,我们想用我们老板的一个个体户来开票给代理商,写个授权书可以吗?
老师您好,有个问题想请教下,我们和客户签的是货运代理合同,开给客户的发票是6%的专票;同时我们和供应商签的是货物运输合同,对方开给我们的是9%的专票,那这部分9%的专票可以抵扣吗?
供应链服务公司代客户采购,因为存在垫资,厂家把发票开给我们,我们再开发票个客户,商品部分按照厂家的含税价平价开给客户,采购执行费用开服务费的模式,想咨询下这种可以吗?合同是签销售合同还是签代理采购合同?如果是签代理采购合同,那么要交印花税吗,开票中很多是商品还是说按发票来报印花税?
你好,享受研发加计扣除,必须是成为高企以后,还是从开始有研发费用的时候就可以,还有加计扣除增值税是必须成为高企以后,还是从一开始就可以
公司是生产企业,是生产塑料排水管的,去年老板在国外投资了一家企业,从国内公司出口了生产水管的设备到国外的公司,因为设备是买进来就卖出去的,这种情况公司可以申请退税吗?
你好老师 我们是两家公司,一家是一般纳税人,一家是小规模纳税人,前面3年的账之前会计为了开专票,不管是哪一家公司的销售进项票都开到一般纳税人的公司,就造成了小规模纳税人预估预提的费用太多了,积累了几年的预提费用在账上,我应该怎么处理合适呢
小规模纳税人,外地发生的建筑服务,开1个点增值税,增值税交到哪个地方,谢谢
这个月税务登记,这个月用报税吗
那你未开票收入的钱呢,可能老板娘都花完了,
请问老师,税务通知社保要补缴,那么这个补缴的金额是怎么算的
在年度财务报表报送时,利润表填写了营业税金和附加总数,需要填报税金明细吗?小微企业有一定要填报吗?
我们有一个项目 是开材料发票的 采购发票和开给对方的发票都已经齐了的 但是对方说我们的材料有一点问题吧 需要我们补偿一批材料给他们 金额有二十多万 这批材料的进项票我们已经收到了 现在账面上应该怎么处理呢 因为这二十多万的材料相当于是送给他们 没有收入的
老师,请问一下2024年全部税是客户自己申报的,企业所得税1季度交了企业所得税,然后到汇算清缴发现要退税。税管员说要麽退税查账,要么自己调到不交税。然后年报自己调到不交企业所得税了。。但是税费缴纳那里 还留有1季度有企业所得税退税的。这个咋整啊?
要是按抽成来开发票,就是按抽成确认收入。
客户如果要发票,就按收款金额,收代理商对应客户多少钱,就开多少发票?
嗯嗯,我们是按收款来的
收款开票那是全额收的,就全额确认收入了。
我们这种适合差额征收吗?
这里规定的
差额的可以。 你符合这种就可以差额。