先把旧车转到固定资产清理,然后再购买新车。这两个往来对冲就行了。不够的钱补付九万。

老师,我们公司买了一辆新车,车价是12万,我们直接付了9完全,3万是旧车低了3万,我想问,我们该怎么做账
老师公司贷款买了一辆新车使用之前的二手车抵了首付款,之前的二手车2.9万新车9.3万双方都没有收钱贷款6.4万,这个出卖二手车和买新车的分录要怎么做
公司有一辆车,卖车1万元,抵扣买新车的钱,新车10万,抵扣1万,只支付了9万,请问怎么做账
公司有一辆车,卖车1万元,抵扣买新车的钱,新车10万,抵扣1万,只支付了9万,请问怎么做账,可以不做固定资产清理吗
老师问一下,我们公司汽车以旧换新,旧车抵了3万,新车抵后是支付了20万,这个分录怎么做?
老师:请问,企业开办期间陆陆续续在发生费用,是一直计入长期待摊费用——开办费 ,每月都不摊销,等装修完成后,统一开始摊销是吗?
公司只有一个会计,怀孕了,产假6个月,怎么处理呢,公司遇到这样的情况
老师,我问下贷款利息能开专票吗?
公司只有一个会计,怀孕了,产假6个月,怎么处理呢,公司遇到这样的情况
个人给我们公司多开票了,我们已经入账了,这个多开票应付账款贷方有余额,这个怎么办
老师 你好 请问客户公司的法人私账转公账可以开发票吗
商贸公司中的标、为工程项目提供的混泥土以及砖石、以及给项目员工提供的工作服、该如何入账科目?
老师 是这样 我们建筑公司向银行贷款200万 每个月支付利息 收取银行的利息发票,而我方给客户开具利息发票,客户这边给我们支付利息,这一部分利息收入计入哪个科目 其他业务收入吗
23/24年度有报关出口,但是当年税务没做处理,现在需要怎么做
老师,车间有个仪表安装项目,还未付款,有合同了,怎样挂账
具体是怎么做的
、将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 二、发生清理费用时: 借:固定资产清理 贷:银行存款、 三、处置的收入 借:应收账款相关科目 贷:固定资产清理 应交税费 五、清理净损益 1、如果是净收益 借::固定资产清理 贷:资产处置损益 2、如果是净损失 借::资产处置损益 贷:贷:固定资产清理 借固定资产贷应收账款。银行存款九万。